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老師,增值稅稅控系統專用設備及技術維護費發生額如果當年不申報沒關系吧

2021-01-04 14:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-04 14:49

你好!沒有關系,可以需要繳納增值稅的時候在申報減免的。

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您好,這個是沒有關系的呢
2021-01-04
你好!沒有關系,可以需要繳納增值稅的時候在申報減免的。
2021-01-04
您好,一般納稅人需填寫3張表單:《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》和主表《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用》23欄“應納稅額減征額”。 將抵減金額填入第23欄“應納稅額減征額”時,需區分情況;當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
2021-01-04
您好 今年3月份發生的增值稅稅控系統專用設備及技術維護費 在十二月申報抵免可以的
2021-01-04
同學你好, 支付時 借,管理費用 貸,銀行存款 扣稅時 借,應交稅費一應增一減免稅款 貸,管理費用;
2021-09-07
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