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老師,往年的增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費有余額,可以抵稅款嗎?

2025-04-09 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-09 09:24

你好,可以的,可以抵扣。

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快賬用戶7767 追問 2025-04-09 09:27

老師,這個它主表里帶不出來,怎樣填報?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 10:07

你好,自己填入附表四和主表應納稅額減征額

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你好,可以的,可以抵扣。
2025-04-09
同學你好, 支付時 借,管理費用 貸,銀行存款 扣稅時 借,應交稅費一應增一減免稅款 貸,管理費用;
2021-09-07
這個是全額抵扣的,不需要認證,普票也是全額
2021-04-07
您好,一般納稅人需填寫3張表單:《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》和主表《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用》23欄“應納稅額減征額”。 將抵減金額填入第23欄“應納稅額減征額”時,需區分情況;當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
2021-01-04
你好,這個就是之前還沒有抵扣的部分。
2024-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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