這個(gè)是填寫服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)這個(gè) 一欄下面,
老師,早上好!我們是工程有限公司,小規(guī)模納稅人,開的勞務(wù)發(fā)票有20多萬,申報(bào)增值稅主表,應(yīng)該填寫在哪里呢?增值稅主表是灰色的
你好,老師,我用稅控盤開了五萬的增值專用發(fā)票,還有十五萬的普通發(fā)票,都是含稅的,小規(guī)模納稅人季度申報(bào),在增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)該填到哪一個(gè)項(xiàng)目上?
老師您好 我們是勞務(wù)派遣有限公司,小規(guī)模納稅人,季度銷售額超過30萬了,我報(bào)增值稅時(shí)候,小規(guī)模主表應(yīng)該怎么填?
老師好,我們主營業(yè)務(wù)收入是6500,報(bào)增值稅及附加稅時(shí),小規(guī)模納稅人,6500是無票收入,6500寫在哪呢? 是增值稅那個(gè)表的第10欄吧,其他的表還需要填嗎?增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表? 謝謝
老師好,我們主營業(yè)務(wù)收入是6500,報(bào)增值稅及附加稅時(shí),小規(guī)模納稅人,6500是無票收入,6500寫在哪呢? 是增值稅那個(gè)表的第10欄吧,其他的表還需要填嗎?增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表? 謝謝
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
好的,老師那共有74萬多,附列資料那里不含稅銷售額和含稅銷售額金額也要改,您幫我看看是不是這樣的?
是的,你這個(gè)沒有扣除分包項(xiàng)目吧,是這樣,
你這個(gè)沒有扣除分包項(xiàng)目?什么意思, 我把第四季度所有開出去的專用發(fā)票和普通發(fā)票加起來的
你不是工程公司嗎,不是建筑業(yè)嗎,你們建筑業(yè)不是可以扣除分包嗎,,看你這個(gè)樣子應(yīng)該是沒有,那這個(gè)是你填寫這樣,
納稅人提供建筑服務(wù),按照規(guī)定允許從其取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除的分包款,是指支付給分包方的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用。
我們建筑公司,沒分包出去
納稅人提供特定建筑服務(wù),可按照現(xiàn)行政策規(guī)定,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額計(jì)稅。這些特定服務(wù)包括: 1.下列建筑業(yè)務(wù)為“老項(xiàng)目”,一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù): (1)《建筑工程施工許可證》注明的合同開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目; (2)未取得《建筑工程施工許可證》的,建筑工程承包合同注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目; (3)《建筑工程施工許可證》未注明合同開工日期,但建筑工程承包合同注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目; 2.一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用的建筑服務(wù)); 3.一般納稅人為甲供工程(全部或部分設(shè)備、材料、動(dòng)力由工程發(fā)包方自行采購的建筑工程)提供的建筑服務(wù); 4.建筑工程總承包單位為房屋建筑的地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)提供工程服務(wù),建設(shè)單位自行采購全部或部分鋼材、混凝土、砌體材料、預(yù)制構(gòu)件的; 5.一般納稅人銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù),分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額后所提供的安裝服務(wù); 6.一般納稅人銷售外購機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù),已經(jīng)按照兼營的有關(guān)規(guī)定,分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額后所提供的安裝服務(wù); 來源:稅海濤聲??作者:段文濤
那就是按你寫這樣填寫,這個(gè)
你開要是1% 話,那這個(gè)對(duì)應(yīng), 1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
老師,是1%稅率開的發(fā)票,是這樣填的吧?
是的,是的,是的,對(duì)的,
好的 非常感謝老師
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了