同學你好 借 主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸 應付賬款
個體戶7月在稅局代開了增值稅專票,當即扣了增值稅和城市維護建設稅。9月開了紅字發票,相應的增值稅未退回。10申請退回,稅局未通過?,F在要怎么做這筆賬?錢就幾十塊錢,還要申請退回嗎?
老師,請問 公司于2021.10月代開了增值 稅專用發票,當時已扣增值稅及附增的稅款。隔月回客戶說要按3%稅率開原因。作廢了上月的發票。請問這樣的情況,我們現在可以申請退回之前的稅款嗎?還是說再開出之前(作廢)的發票的紅字票來沖現在的稅款這樣比較好?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發票,開紅字發票信息單的時候重復開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的,同時在9月也發現了這個問題就是重復開了2張的,然后又申請稅務局退稅了,稅務局當月9月份就把稅款退回了,老師我現在這個應該怎么做賬合適
請問2023-12月付了筆服務費,這個票我也認證了。但是3月發生了銷售退回,該筆款項全額退回給我了。但是銷方還沒有開紅字,那我這筆收到的退款怎么處理啊。 針對這筆業務,從發生到稅金涉及的分錄有這些 付款時 借:銷售費用297029.7 進項稅2970.3 貸:銀行300000 月末結轉進項稅時 借:轉出未交增值稅2970.3 貸:進項稅2970.3 月末計提增值稅時: 借:轉出未交增值稅2970.3 貸:未交增值稅2970.3 扣款時 借:未交增值稅2970.3 貸:銀行存款2970.3 我每月都是銷項大于進項的,這筆進項稅我已經抵扣了。請問,現在對方還沒開紅字,但錢又先退給我了。咋做賬啊。
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發票,4月把在電子稅務局退稅那做了進項發票回退,請問這個發票在4月申報表是要做進項稅額轉出還是怎么樣? 對方是2月開的發票,我3月勾選退稅,4月我發現發票開錯了,然后回退供應商,供應商是在4月開紅字信息表沖紅發票,然后我現在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
我先前的紅字我已經做了這個賬,現在是應交增值稅這個余額借方,現在要怎么弄。另外這次增值稅申報表上已扣繳的增值稅也比需繳納的多一分。這個要怎么弄
借:其他應收款 貸:應交稅費-應交增值稅