你好是的,也可以的。
老師你好,我想請問一下,我有一張發票已經付款了,但是得下個月才開票,我可以先這個月暫估,然后在取得發票后,然后沖銷暫估嗎,就是想問下餐費的發票也可以暫估嗎?
你好,老師,請問一下,比如我們公司生產瀝青的,然后碎石發票嚴重不足,然后我去暫估碎石,我知道這個碎石發票到時候這個會沒有發票,那我還需要暫估嗎,如果不暫估這樣不是就沒有配比性了,那如果暫估了,有會一直掛應付賬款-暫估款,這個也是虛擬的暫估,知道以后也取得不了發票,這個情況要怎么弄。
老師你好,我們公司現在發票比較缺,想做暫估成本,下個月再把發票補回來,請問會計分錄怎么寫呢?本月寫借管理費用-暫估100元,貸其他應付款-暫估100元可以嗎?那下個月回沖時該如何寫呢?是寫一個相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費用票嗎?
老師,這個月的成本發票沒回來,我可以先暫估這個月的成本,然后下個月收到下個月開出的成本發票,我在沖回,可以嗎?
老師您好,請問一下,12月份采購一批貨,付款了,也收到貨了,但是發票未開,這種情況可以先暫估入賬,然后次年等票收到了,再紅沖暫估,按實際發票金額入賬嗎
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
微信有許多支出帳單咋不顯示
另我們公司開承兌匯票給別人是不是可以賺利息?
老師,工商年報中認繳出資額和實繳出資額怎么填?比如注冊資本100萬,實繳20萬,那認繳出資額應該填多少?
去年的采購返利,是今年開紅字發票比較好還是沖減今年的發票比較好
麻煩圖片這個老師說下謝謝
利潤總額除以收入三個季度比較接近,稅局讓我們改報表,怎么改
請教老師,我公司是4S店汽車銷售公司,有一臺試駕車需要退保險,保險費發票是8000元。已使用的保費是6000元,退保費2000元
工商年報中,單位繳費基數應該怎么填寫,都是按照最低繳費基數交的,假如當年社保基數沒調過,那就是基數×12個月,出來的金額換算成萬元對嗎
公司采用外包形式的研發項目,那么本公司可以沒有研發人員嗎?也就是本公司沒有研發人員的工資、社保等支出,符合研發費用加計扣除標準嗎?
這樣的,就是我一張費用發票,已經付款了,但是得下個月才開票,就是我可以這個月先把賬做了,到了下個月再粘到這個月的憑證上可以嗎?
還是說必須得暫估呢?
你好,它屬于哪一年的費用?