你好 紅沖借應交稅費負數貸營業外收入負數
小規模,月不超10萬,季度不超30萬,免征增值稅,然后把增值稅部分結轉,借,增值稅銷賬,貸營業外收入,我這有一個小規模公司,免征的增值稅從來沒有結轉過,應該怎么調賬
你好,我是小規模,季度收入在30萬以下,比如:借方:現金298700,貸方:主營業務收入290000、應交增值稅8700。那么繳稅時,這部分增值稅應該轉到營業外收入嗎???
季度不超過30萬免增值稅,比如7月20000 8月300009月6000我是等到9月把增值稅一次性結轉營業外收入還是每個月都結轉營業外收入呢
老師,我是小規模單位,比如我季度不達30萬,把增值稅結轉到了營業外收入,那我跨月又沖紅了,那我增值稅怎么辦呢,
老師我是小微小規模,4季度紅沖了普票,之前和現在都不交增值稅的,這個月應交增值稅負數我改怎么結轉呢?3季度不交增值稅,是結轉到營業外收入的,小企業會計準則,謝謝
老師信息采集好了,但申報那里人數是0
老師我添加完人員顯示信息已存在,那下步怎樣操作
什么情況下發票不能紅沖。 已經入賬了,或者說是已經勾選了? 或者說是這個月沖紅上個月的,就不能沖紅了。
老師,請問計提和支付工會經費的會計分錄怎么做?
我填寫了4個專項扣除,贍養老人扣1500,子女教育有兩個,每個2000,總共4000,還有一個住房貸款是1000,為什么合理才給我扣除5000啊,不應該是6500嗎
一般納稅人增值稅主報表里邊期末未繳稅額(多繳為負數)這一欄確實是負數,是從上一年過度過來的數據,今年交稅會抵減今年需要交的增值稅嗎
公司向個人借款要還利息,這個利息,需要公司申報個人所得稅嘛,個人需要去代開利息發票不
l老師,成本大于收入了,可以嗎 申報時提示稅務風險
老師好,我單位人員發放工資走勞務派遣,我單位小規模勞務公司給我開專票我能抵扣嗎?
老師我單位小規模,我的上游客戶需要開專票,可以開嗎?稅率是1還是3?