同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,營業(yè)外收入
湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開發(fā)票時一直是用免稅在開具。 可是我在報(bào)稅時在填報(bào)《增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表時》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請檢查修改后再保存! 應(yīng)該怎么弄了,謝謝!
小規(guī)模納稅人的應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅沒有達(dá)到起征點(diǎn)的金額,怎么把它結(jié)轉(zhuǎn)出來?報(bào)表上顯示有未交稅金!請把分錄寫給我,謝謝
小規(guī)模納稅人,季度沒有超30萬的金額沒有繳納稅費(fèi),確認(rèn)收入是計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)的數(shù)要怎么轉(zhuǎn)出來,分錄怎么做?
老師您好,請問:去年12月份時,有一個戶有銷售返利,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)月交了增值稅和附加稅,可是我忘記了在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計(jì)提附加稅稅金及附加,到了1月份,拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來,請問老師,我把結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計(jì)提附加稅,補(bǔ)在1月份的分錄可以嗎?還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報(bào)各類報(bào)表?謝謝老師
村集體中,項(xiàng)目尾款不需要支付,可以借記應(yīng)付賬款,貸記收益分配—未分配收益嗎?還是借記應(yīng)付賬款,貸記其他收入,當(dāng)發(fā)現(xiàn)財(cái)政所和村集體就同一筆質(zhì)保金,同時都有掛欠的情況下表示村集體重復(fù)掛欠了,銷賬可以借記應(yīng)付賬款,貸記未分配收益嗎
老師公司固定資產(chǎn)選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會計(jì)處理方式是否與稅法一致,若會計(jì)做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調(diào)增。
老師,您好,請問一下我們公司要開房租違約金的發(fā)票,要怎么開呢
費(fèi)用明細(xì)了有個汽車費(fèi)用,交的車險(xiǎn)還需不需要在設(shè)個車險(xiǎn)的明細(xì)科目
新注冊的小規(guī)模公司,不能收專票嗎
老師好,由于開給客戶的票數(shù)量超出庫存數(shù)量,公司內(nèi)部需要調(diào)賬,把那個多開數(shù)量調(diào)整出來,調(diào)賬期間可否開票,開票給其他個人?
請問老師,收到買贈的發(fā)票,應(yīng)該如何入賬,發(fā)票內(nèi)容是買電腦贈送打印機(jī),電腦 金額 5000 稅額是650 打印機(jī)金額是 1000 稅額是130 折扣 -1000 稅額-130,那這贈送的打印機(jī)我應(yīng)該如何入賬呢
老師客戶給我一個咨詢服務(wù)的結(jié)算單,13萬金額,(結(jié)算日期是2024.12.9-25.4.4)可以4月開票7萬,6月開票5萬嗎
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項(xiàng)目工程寫啥
付某某打印1個點(diǎn)稅點(diǎn)款,(9.10.11月份貨款:21000-付1個點(diǎn)稅點(diǎn)217.82, 12月份貨款:3808.1 -付1個點(diǎn)稅點(diǎn)37.70,1月份貨款827.1-付1個點(diǎn)稅點(diǎn)8.19合計(jì)稅點(diǎn)363.71元)(當(dāng)時要求某某開票就談的是1個稅點(diǎn)開票)工商銀行 老師您好,這是買發(fā)票行為嗎?