你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
小規(guī)模納稅人支付稅控盤和技術維護費時賬務處理? 購買的電腦和打印機可以全額抵扣嗎?
小規(guī)模納稅人購買的稅控盤和維護費可以抵扣增值稅嗎?
老師,購買稅控盤和稅控盤維護費怎么做分錄?這個后面是可以抵扣的吧
老師,小規(guī)模納稅人購買稅控盤和技術維護費440可以抵扣增值稅,這個應該怎么做分錄呢
老師好,小規(guī)模公司,那個稅控技術維護費, 付款時:借一管理費用一稅控技術維護費 貸一庫存現金 抵扣時:借應交稅費一應交增值稅 貸管理費用一稅控技術維護費 這樣做可以嗎?
老師好比如一個企業(yè)報完稅,缺多少成本票是怎么的,是看利潤表嗎?還是看金蝶這里多少錢就欠多少票
公司是小規(guī)模納稅人,正在籌建廠房,與修建方簽訂了包工包料的修建合同,現在公司用銀行存款給修建方墊付材料款,請問老師分錄怎么寫?
高新備查資料要保留多久?
這個列子是上個老師給舉的,舉個例子,比如你會計做完賬利潤總額是100萬(其中利息40萬),那么繳納所得稅100*25%=25萬;那現在稅務局說你40萬的利息不能夠扣除,那所得稅就變成(100+40)*25%=35萬了。 然后我的疑問:
@樸老師 教我怎么寫分錄 貸方合同負債里面沒寫 怎么判斷的是負債 應收帳款里面也沒有 怎么判斷是應收賬款和主營業(yè)務收入 我到現在不會寫分錄怎么辦啊
老師請問,填2024年企業(yè)所得稅混算清繳年度申報表,沒減免所得稅優(yōu)惠明細表這張表,A107040這張表,公司是小規(guī)模納稅人,農產品企業(yè)。什么原因。2024年更換股東,更新行業(yè)
去年10月份有幾筆分錄,本來應該記主營業(yè)務成本的,結果接到了主營業(yè)務收入了,導致主營業(yè)務收入借方有數,雖然年度余額表和開票數能對得上,但是利潤表少了這部分數據,應該怎么調整
股東賣出公司40%的股份,這40%股份值100萬,對方以150萬買下來了,雙方的會計
汽車4s店票種核定都需要核定那些票種,機動車統(tǒng)一發(fā)票有金額限制嗎
老師 增值稅的進項和銷項月末的分錄都是怎么做的?有留底稅額的分錄怎么做?交了稅怎么做?不交稅怎么做?
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