您好,不能單純看利潤表或金蝶系統(tǒng)金額, 1.缺票金額 = 稅前應(yīng)扣除成本 - 已取得合規(guī)發(fā)票金額 2.企業(yè)所得稅申報表(A105000表):查看“發(fā)票不合規(guī)”導(dǎo)致的納稅調(diào)增金額,財務(wù)系統(tǒng)(如金蝶):檢查“暫估成本/費用”未回票部分,無票支出臺賬:統(tǒng)計白條、收據(jù)等不合規(guī)憑證, 3.重點經(jīng)下費用類:勞務(wù)費、廣告費、傭金等(需發(fā)票或合規(guī)憑證),資產(chǎn)類:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)折舊(需匹配發(fā)票), 小額零星支出(單次500元以下可用收款憑證,但需備注完整信息), 4.利潤表成本 不等于 可扣除成本(需剔除無票部分) 5.暫估成本在匯算清繳前(5月31日)未回票的,需納稅調(diào)增
請問老師成本核算:如項目總投資1000萬,分別三次拔款,一次拔467萬,467萬需開成本票多少,包括:人工、材料、機械等比例分別是多少,剩余利潤多少,需交企業(yè)所得稅多少凈利潤應(yīng)是多少,這該怎么算啊?
郭老師,我2022年已經(jīng)結(jié)賬完,報完稅了,利潤8萬多,交了2000多所得稅,但我今天剛剛發(fā)現(xiàn),我少結(jié)轉(zhuǎn)了成本5萬元,這可怎么辦啊?您看我1月補結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?是不是就核算不準(zhǔn)確了?但我已經(jīng)按8萬多利潤報給老板了,您看我怎樣調(diào)整呢?怎么辦比較好?
老師你好,填報季度企業(yè)所得稅報表是根據(jù)季度利潤表填列的對吧,, 2.我在看我們之前會計填的報表,企業(yè)所得稅那里收入按照利潤表填,成本卻是不按照利潤表填,增加了不少成本,利潤變成負(fù)數(shù),這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開票多,成本少,利潤高,其他月卻是利潤低,收入少,像這樣情況
老師你好,填報季度企業(yè)所得稅報表是根據(jù)季度利潤表填列的對吧,, 2.我在看我們之前會計填的報表,企業(yè)所得稅那里收入按照利潤表填,成本卻是不按照利潤表填,增加了不少成本,利潤變成負(fù)數(shù),這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開票多,成本少,利潤高,其他月卻是利潤低,收入少,像這樣情況
老師問一下,審計報告里面怎么看這個公司一共交了多少稅?看看利潤表里的營業(yè)稅及附加還是現(xiàn)金流量表里支付的稅費
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,這張表并沒有代入23年彌補規(guī)程的數(shù)據(jù),全部都是0??,也無法自行修改,12366也說就是不會顯示,對嗎
12月份進項稅額做成了銷項稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個人獨自帶三個小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時候看著眼前的一片狼藉,覺得堅持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅持。。。但愿這不是常態(tài),但愿一切如愿。。。
去年銷售費用紅字發(fā)票70000未入賬,今年發(fā)現(xiàn)怎么處理,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
去年銷售費用發(fā)票70000未入賬,跨年怎么處理
我對損益這兩個字有點模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時扣掉的款記什么科目?材料入庫時已:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,著張表上還會顯示23年彌補的這個過程嗎?現(xiàn)在只顯示了22年數(shù)據(jù)的第8列,當(dāng)年虧損額,其他的都為零了對嗎
歐老師,購買原材料入庫時,是通過材料采購科目再結(jié)轉(zhuǎn)到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產(chǎn)完成后銷售給客戶的設(shè)備,提供維修為領(lǐng)用的原材料計入什么科目?在保修期內(nèi)的維修領(lǐng)用原材料計入什么科目?過了保修期領(lǐng)用原材料計入什么科目?