您好,您1月份的稅基是什么意思
A公司小規(guī)模截止8月份利潤總額11萬。9月開了100萬發(fā)票。費(fèi)用2萬。 B公司小規(guī)模截止8月分利潤總額80萬。9月開票13萬,費(fèi)用1.5萬。 C公司一般納稅人,截止8月份利潤總額虧損7萬。9月開票100萬,沒有費(fèi)用 老師那我下個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的金額是多少,繳費(fèi)比例是%?
老師好,目前截止到現(xiàn)在,我12月份開了票168萬,本月成本費(fèi)用票是10萬,11月利潤表的本年累計(jì)凈利潤是虧損65萬,那我1月份企業(yè)所得稅的稅基是168—65—
你好..如果一個(gè)企業(yè)2020年未分配利潤是-14000..一直沒有業(yè)務(wù)..2022年9月份開了一張銷售發(fā)票....28萬...11月份準(zhǔn)備注銷...10月份填企業(yè)所得稅..里面的營業(yè)成本沒有是0..利潤是28萬...能不能扣減之前年度的虧損..等于10月份申報(bào)的企業(yè)所得稅利潤是28萬-14萬
截止到11月份利潤表本年累計(jì)數(shù)利潤總額是26萬,繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅3.1萬,匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增的金額是48萬,如果想?yún)R算清繳不在繳稅,繳納的3.1萬我不退稅,12月利潤表利潤總額是多少
你好老師,我12月做賬有利潤50萬,且本年利潤累計(jì)100萬,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候彌補(bǔ)上年虧損100萬,不需要交所得稅。那我本年有100利潤需要在賬里計(jì)提所得稅費(fèi)用么?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
老師好,就是計(jì)算企業(yè)所得稅的稅的基數(shù)
您好,是年度匯算清繳,您的理解非常正確。168-10-65
老師好,是1月份申報(bào)企業(yè)所得稅,那也就是可以理解為是這一年的利潤吧?
您好,是10-12月的利潤,在匯算清繳是全年數(shù)據(jù)
那我申報(bào)10—12月的利潤是不就不能把這65萬減去了?那我申報(bào)1月份的企業(yè)所得稅基數(shù)是多少了?是不要預(yù)交所得稅了?
我想了想,填企業(yè)所得稅申報(bào)表是按利潤表的本年累計(jì)數(shù)填列的,那申報(bào)1月的企業(yè)所得稅,也就是這一年的利潤,對(duì)吧老師!
您好,季度企業(yè)所得稅是累計(jì)金額,即全年應(yīng)納稅所得額計(jì)算的應(yīng)納稅額減去當(dāng)年已納稅額。
那就是我1月申報(bào)的時(shí)候,是168萬—65萬—10萬=93*5%=4.65萬。 我在4月份預(yù)交過4000的企業(yè)所得稅,再把這4000減掉了,就交4.25要的企業(yè)所得稅,是嗎老師
您好,根據(jù)您的描述,您的處理非常正確。
謝謝老師,開出去票是168,計(jì)算時(shí)是要把稅剔除了的吧?
那就是我1月申報(bào)的時(shí)候,是168萬—65萬—10萬=93*5%=4.65萬。 我在4月份預(yù)交過4000的企業(yè)所得稅,再把這4000減掉了,就交4.25要的企業(yè)所得稅,是嗎老師 就上邊這個(gè)問題,要交的4.25萬,需要 減 資產(chǎn)負(fù)債表 年初數(shù) 未分配利潤虧損的2萬元嗎? 師,資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)的未分配利潤有—2萬,
您好,彌補(bǔ)虧損金額看上年度匯算清繳報(bào)表,不看資產(chǎn)負(fù)債表
非常感謝您老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
老師好,彌補(bǔ)虧損是1月份申報(bào)的時(shí)候就彌補(bǔ)呢?還是年度匯算清繳的時(shí)候才彌補(bǔ)呢?
您好,應(yīng)當(dāng)是季度申報(bào)就可以