您好,看您的應納稅所得額里有可彌補虧損
五、(20分)公司2020年1一11月“本年利潤”科目累計金額為貸方300萬元。12月末轉賬前損益類科目的余額如下:單位:元 主營業務收入 200萬 投資收益 130萬 其他業務收入 40萬 營業外收入 20萬 公允價值變動損益(貸方) 10萬 主營業務成本 150萬 稅金及附加 12萬 其他業務成本 10萬 管理費用 48萬 資產減值損失 20萬 銷售費用 20萬 財務費用 12萬 營業外支出 28萬 假設企業全年應交所得稅為100萬,遞延所得稅資產增加15萬,遞延所得稅負債增加35萬。 要求:1、列出算式,計算企業12月份的利潤、全年利潤總額,所得稅費用和稅后利潤。2、編制結轉利潤,計提所得稅和年未結轉的會計分錄。 12月份利潤=全年利潤總額=所得稅費用=稅后利潤=會計分錄:
老師,您好,執行企業會計準則的公司21年所得稅匯算清繳前收到20年12月份開具的業務招待費發票1萬元,20年發生招待費9萬,20年營業收入是1000萬,記賬是借:以前年度損益調整貸:現金 借:利潤分配~未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這樣對嗎? 所得稅申報表A105000納稅調整項目明細表的業務招待費的帳載金額填10萬還是填9萬,稅收金額填5萬?
你好..如果一個企業2020年未分配利潤是-14000..一直沒有業務..2022年9月份開了一張銷售發票....28萬...11月份準備注銷...10月份填企業所得稅..里面的營業成本沒有是0..利潤是28萬...能不能扣減之前年度的虧損..等于10月份申報的企業所得稅利潤是28萬-14萬
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結轉,我的前任會計做賬的時候把他的沒結轉的都給結轉了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業所得稅了,現在導致我的資產負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業所得稅匯算清繳,我應該怎么給他整平呢?是匯算的時候調減嗎?把那50多萬調減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
7月份有2張發票未做賬,企業所得稅申報了也預繳了,這個月沒什么業務,如果把7月份的一張2萬的票做到10月份的話,收入是8萬多一成本7萬多=利潤只有2千多。7月份還有一張3萬多的放到11月份可以嗎?還是怎么操作好些?
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
去年一整年一年的員工福利一分也沒有這種合適嗎?
老師,工商年報中,社保繳費基數是只有單位部分?還是單位部分加上個人部分基數?
24年11月開的票,25年4月才付款,這張票還可以用嗎?(普票,此票未做任何的入賬和抵扣處理)
老師:請問放棄利息聲明時,為什么每一筆時間都要卡在每一筆借款的后一筆 視為收入 是什么意思?
老師,這個要怎么開票和做賬呢,出租設備并提供服務,可以按技術服務開票嗎
請問老師 有個達人2024年成本不給我們開發票了,他們是開發票6個點, 想直接給我把稅點錢轉到對公賬戶,那我們是小微企業,變成10個點了?從賬上調出交5個點,到對公賬戶變營業外收入了還得交5個點。這樣對嗎?
老師好,我怎么這個頁面找不到了,在哪里找的呢
企稅申報營業收入,營業成本,管理費比上年變動50%會引起稅務稽查
老師你好,環保行業一般納稅人增值稅可以享受1%嗎
這個在哪里看呢
您好,最近一個年度匯算清繳
好的..謝謝
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持