你去一個月一個月比對,看是不是都是對上的,每個月申報表和這個賬上明細對下,看是不是對上,看啥情況
我想問一下,我公司增值稅系統上有進項留底2萬多,但是我看公司賬務系統上顯示還欠人家稅務局4萬多,然后我把今年的進項稅認證都對過過了,好著呢,所以想來問問還可能是什么原因
我6月開了一家公司,因為不懂財務,7月8月開了很多發(fā)票出去(真實業(yè)務),但進項發(fā)票我不懂,也沒問供應商要,所以沒多少進項發(fā)票進來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進項發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進項發(fā)票能不能取進來的,我問了供應商,都是可以提供的,因為7月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進項發(fā)票取進來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網查了一下,就算9月取進來足夠的進項,也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認識的人。請問是可以稅務局內部操作的么?我怕被騙錢。
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進項留底還有41512.64. 但是稅務系統里面的進項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進項稅額和銷項稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務系統一致。 2021全年的賬面和稅務系統一致。 仔細想想, 出現這種情況的原因。 賬面進項少。 系統進項多。 賬面沒入賬 系統全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調整 要補做費用的 借:營業(yè)費用52252.77 進項稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計全部都是差旅費) 貸:銀存 59045.63 這個能這樣一筆調費用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統里面 通過進項稅額轉出, 來調整進項嗎?
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
老師,我想問下,我在2020年11月開錯了一張票,對方12月初認證了,我在之后發(fā)現錯了,但是聯系不上對方,就直接紅沖了,最近稅務局找來,說需要他們改報表,進項稅轉出,然后原票和紅沖發(fā)票,對方稅務局說應該他們公司留著,我們城市的稅務局說應該我們公司留著,都讓千萬別給對方,那這兩個票到底該誰留著?
當年發(fā)生發(fā)生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業(yè)是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發(fā)票一筆付款了,每張發(fā)票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發(fā)票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發(fā)票開給我,開的發(fā)票是工程設計服務發(fā)票,那我把這張發(fā)票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發(fā)票,增值稅和個稅是多少稅點
上一年的申報表我也可以在增值稅申報系統上查到嗎
只能這樣子一個一個慢慢查了?
是的,是的,是的,是的,部分地區(qū)可以,沒有換系統申報一般是可以查,我要查詢歷史申報查詢
哦哦,好的好的,那注銷公司啥數據需要清0?
啥科目需要清0
資產 負債,都需要清0 這個
?那賬戶上有錢咋清0
有負債可以這個轉出去還債就可以清了
我查了查,然后現在我賬上比增值稅系統上認證的進項稅少5000多
可能是以前的會計,少做了一些進項稅,但是我們換過系統,以前的賬不太好查了 能有什么辦法讓我調一下這個賬嗎?
能怎么做一做分錄,讓我賬上面能把這5000多的進項稅加進去
借 以前年度損益調整,借進項稅額 負數,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,查不出來話
這樣的話,我賬上就可以多出來5千多的進項稅了嗎?
是比認證系統少,?不好意思看錯了, 借進項稅額 貸以前年度損益調整? ?借以前年度損益調整貸未分配利潤?
這個回復為準這個借進項稅額 貸以前年度損益調整? ?借以前年度損益調整貸未分配利潤?
哦哦,是比認證系統少,這樣子我賬務上就會多出來5000多是不?
是的,是的,是的,是的,這樣做就多了,但是需要去查下,看是不是這個對應之前含稅做成本和費用,要是都沒有做賬,發(fā)票也沒有找到不知道誰開,那不能做,