您好,您的試生產(chǎn)是計(jì)入在建工程,不計(jì)入收入成本,不影響企業(yè)所得稅
我們公司固定資產(chǎn)清理開了專票61萬(wàn),有一部分在營(yíng)業(yè)外收入4萬(wàn),有一部分在其他應(yīng)收款57萬(wàn),但是稅局要求我們重新填寫利潤(rùn)表,說(shuō)是收入沒有體現(xiàn)在利潤(rùn)表里面,讓我們重新填寫利潤(rùn)表,繳納企業(yè)所得稅,我們?cè)撛趺刺顚懩兀?/p>
老師,我在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候這個(gè)表,只有營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本啊,下面就是利潤(rùn)了,那么企業(yè)日常發(fā)生的期間費(fèi)用在這里不顯示啊,這個(gè)預(yù)繳稅款是不是要多交了,我們這個(gè)企業(yè)有收入沒成本,但是發(fā)生了很多期間費(fèi)用,如果這個(gè)表里沒有費(fèi)用,那就只能按收入交所得稅了嗎,這得多交好多稅款
老師,我們現(xiàn)在公司剛生產(chǎn),收入都放在在建工程試生產(chǎn)費(fèi)用里面,但是我申報(bào)所得稅的時(shí)候有沒有收入?所得稅不是填寫利潤(rùn)總額交稅么,但是利潤(rùn)表是虧損沒有顯示收入,那我所得稅算收入嗎?
填企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)闆]有收入,所以收入成本利潤(rùn)總額就都沒有填寫,但是有涉及到一些費(fèi)用,利潤(rùn)總額應(yīng)該是負(fù)數(shù),那匯算清繳的時(shí)侯,需要把第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表更正嗎?
老師,我們公司沒有任何的費(fèi)用,利潤(rùn)表現(xiàn)在就是有30塊的利息收入,請(qǐng)問我申報(bào)所得稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么填呢
老師,我的意思是固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
老師游樂場(chǎng)除了固定資產(chǎn)折舊計(jì)入成本,還有啥需要計(jì)入成本
老師,我的意思是直接做了固定資產(chǎn),然后折舊的時(shí)候如果一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣如果成本比收入大了咋辦
公司實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。這個(gè)月員工突然發(fā)現(xiàn)有一張2024年的費(fèi)用發(fā)票沒報(bào)銷。金額2萬(wàn)。不想在所得稅匯算清繳里體現(xiàn)了??梢灾苯幼鲑~:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款-員工??梢詥幔?/p>
老師,一家機(jī)動(dòng)駕駛培訓(xùn)學(xué)校取得發(fā)票但銀行回單里沒有這筆業(yè)務(wù),分錄可以寫成 借:管理費(fèi)用-加油費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款-石油公司
個(gè)人所得稅那些專項(xiàng)扣除部分可以讓員工自己下載個(gè)人所得稅app填寫嗎,填寫完我會(huì)計(jì)這邊可以怎么錄入進(jìn)去
9月份考完中級(jí)后,計(jì)劃考26年注會(huì)的4門課程,哪4門比較合適
老師,請(qǐng)問客戶以私戶回款,我們把款記在公戶可以嗎?
求一份公司差旅費(fèi)費(fèi)用文件,員工出差產(chǎn)生的差旅費(fèi),誤餐費(fèi),補(bǔ)助等公司文件
公務(wù)員培訓(xùn)班開票免費(fèi)嗎
那我申報(bào)所得稅也不用管是嗎?那意思這不算收入是嗎
您好,是的,企業(yè)所得稅按零申報(bào)
您好,這個(gè)是稅會(huì)差異。
老師,我對(duì)于稅會(huì)差異不太懂
您好,就是對(duì)于試生產(chǎn)收入,增值稅確認(rèn),企業(yè)所得稅不確認(rèn)
老師文件號(hào)是多少了
您好,這個(gè)沒有具體文件號(hào),都是總結(jié)得出的
嗯嗯謝謝老師,老師還想問,那如果增值稅確認(rèn)的話,那是不是水利建設(shè)基金也要計(jì)提?
您好,您客氣,需要計(jì)算水利基金