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甲企業主要從事高檔化妝品的生產和銷售業務,2019年10月有關經營情況如下 1銷售自產W型高檔化妝品一批,取得不含增值稅銷售額203萬元,另收取包裝費1.13萬元 2當月贈送自產的Y型高檔化妝品一批,該批化妝品成本8.5萬元,按照甲企業同類化妝品的平均銷售價格確定的不含增值稅金額為17萬元 3當月將閑置房產出租,合同約定每月含增值稅租金3.15萬元,本月一次性收取一年的租金37.8萬元 4購進生產用設備一臺,取得增值稅專用發票注明稅額13萬元;購進健身器材一批用于職工福利,取得增值稅專用發票注明稅額0.26萬元;支付企業招待客戶餐飲費用,取得增值稅普通發票注明稅額0.3萬元;支付員工出差住宿費用,取得增值稅專用發票注明稅額0.6萬元 已知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%;出租不動產選擇簡易計稅方法,增值稅征收率為5%。問: 1甲企業當月銷售自產w型高檔化妝品應繳納消費稅稅額和增值稅稅額 2甲企業當月贈送自產y型高檔化妝品增值稅銷項稅額 3甲企業當月出租閑置房產應繳納增值稅額 4甲企業當月可以抵扣的進項稅額 5甲企業當月應交增值稅稅額

甲企業主要從事高檔化妝品的生產和銷售業務,2019年10月有關經營情況如下
1銷售自產W型高檔化妝品一批,取得不含增值稅銷售額203萬元,另收取包裝費1.13萬元
2當月贈送自產的Y型高檔化妝品一批,該批化妝品成本8.5萬元,按照甲企業同類化妝品的平均銷售價格確定的不含增值稅金額為17萬元
3當月將閑置房產出租,合同約定每月含增值稅租金3.15萬元,本月一次性收取一年的租金37.8萬元
4購進生產用設備一臺,取得增值稅專用發票注明稅額13萬元;購進健身器材一批用于職工福利,取得增值稅專用發票注明稅額0.26萬元;支付企業招待客戶餐飲費用,取得增值稅普通發票注明稅額0.3萬元;支付員工出差住宿費用,取得增值稅專用發票注明稅額0.6萬元
已知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%;出租不動產選擇簡易計稅方法,增值稅征收率為5%。問:
1甲企業當月銷售自產w型高檔化妝品應繳納消費稅稅額和增值稅稅額
2甲企業當月贈送自產y型高檔化妝品增值稅銷項稅額
3甲企業當月出租閑置房產應繳納增值稅額
4甲企業當月可以抵扣的進項稅額
5甲企業當月應交增值稅稅額
2020-12-27 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-27 14:18

你好需要計算做好了發給你

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2020-12-27
銷售自產高檔美容類化妝品繳納的消費稅:(60000%2B3000)*15%=9450 2)計算進口環節繳納的消費稅(20000%2B600)/(1-15%)*15%=3635.29 3)計算受托加工代收代繳的消費稅(80000%2B8000)/(1-15%)*15%=15529.41 4)計算無償贈送高檔美容類化妝品繳納的消費稅:200*6000*15%=180000
2022-11-15
你好請把題目完整發過來看看
2020-12-27
你好同學,稍后跟您解答
2022-10-22
你好同學,稍后給您解答
2022-10-22
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