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(2019年)甲企業主要從事高檔化妝品的生產和銷售業務,2019年10月有關經營情況如下: (1)銷售自產W型高檔化妝品一批,取得不含增值稅銷售額203萬元,另收取包裝費1.13萬元。 (2)當月贈送自產的Y型高檔化妝品一批,該批化妝品成本8.5萬元,按照甲企業同類化妝品的平均銷售價格確定的不含增值稅金額為17萬元。 (3)當月將閑置房產出租,合同約定每月含增值稅租金3.15萬元,本月一次性收取一年的租金37.8萬元。 (4)購進生產用設備一臺,取得增值稅專用發票注明稅額13萬元;購進健身器材一批用于職工福利,取得增值稅專用發票注明稅額0.26萬元;支付企業招待客戶餐飲費用,取得增值稅普通發票注明稅額0.3萬元;支付員工出差住宿費用,取得增值稅專用發票注明稅額0.6萬元。 已知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%;出租不動產選擇簡易計稅方法,增值稅征收率為5%。甲企業取得的增值稅專用發票均已勾選認證。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。
甲企業主要從事高檔化妝品的生產和銷售業務,2019年10月有關經營情況如下 1銷售自產W型高檔化妝品一批,取得不含增值稅銷售額203萬元,另收取包裝費1.13萬元 2當月贈送自產的Y型高檔化妝品一批,該批化妝品成本8.5萬元,按照甲企業同類化妝品的平均銷售價格確定的不含增值稅金額為17萬元 3當月將閑置房產出租,合同約定每月含增值稅租金3.15萬元,本月一次性收取一年的租金37.8萬元 4購進生產用設備一臺,取得增值稅專用發票注明稅額13萬元;購進健身器材一批用于職工福利,取得增值稅專用發票注明稅額0.26萬元;支付企業招待客戶餐飲費用,取得增值稅普通發票注明稅額0.3萬元;支付員工出差住宿費用,取得增值稅專用發票注明稅額0.6萬元 已知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%;出租不動產選擇簡易計稅方法,增值稅征收率為5%。問: 1甲企業當月銷售自產w型高檔化妝品應繳納消費稅稅額和增值稅稅額 2甲企業當月贈送自產y型高檔化妝品增值稅銷項稅額 3甲企業當月出租閑置房產應繳納增值稅額 4甲企業當月可以抵扣的進項稅額 5甲企業當月應交增值稅稅額
1.計算題 某日化企業甲(增值稅一般納稅人)2019年7月生產和銷售日化品的情況如下: (1)從國內企業購進生產日化產品的原材料,取得的增值稅專用發票上注明的金額為200萬元,稅金34萬元。將上述購進原材料的50%委托日化企業乙生產高檔化妝品,取得了日化企業乙開具的增值稅專用發票,上面注明的加工費8萬元,含日化企業乙為加工該化妝品代墊的輔料0.3萬元。 (2)銷售應稅自產高檔化妝品取得不含稅銷售額800萬元,銷售普通護膚品取得不含稅銷售額40萬元。 (3)將自產的一批高檔化妝品作為禮品贈送給某單位,該化妝品無同類產品的市場銷售價格,已知該化妝品的生產成本為30萬元,成本利潤率為5%。(化妝品消費稅的稅率為30%) 要求:(1)計算乙企業應代收代繳的消費稅。 (2)計算甲企業應繳納的消費稅。 (3)計算甲企業應繳納的增值稅
甲高檔化妝品生產企業為增值稅一般納稅人,2020年9月購進一批原材料,取得的增值稅專用發票上注明價款110萬元、增值稅稅款14.3萬元,委托乙企業(增值稅一般納稅人)加工成2噸高檔香水,支付不含稅加工費30萬元,取得增值稅專用發票,乙企業同類高檔香水的不含稅銷售價格為78萬元/噸,當月加工完畢,甲高檔化妝品生產企業收回全部高檔香水,乙企業按規定代收代繳了消費稅。甲高檔化妝品生產企業將收回高檔香水的80%用于繼續生產高檔化妝品,剩余20%全部對外銷售,取得價稅合計金額37.44萬元。甲高檔化妝品生產企業當月銷售高檔化妝品,取得不含稅銷售額300萬元。已知高檔化妝品的消費稅稅率為15%。回答以下問題,并寫出計算過程。(1)乙企業應代收代繳消費稅為()萬元,(2)甲企業2月份應自行向主管稅務機關繳納的消費稅為()萬元
2.某公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產和銷售業務。2022年3月發生(1)進口一批高檔護膚類化妝品,海關核定的關稅完稅價格為85萬元,已繳納關(2)購進生產用化妝包,取得增值稅專用發票注明稅額13萬元,支付運輸費,取用發票注明稅額0.4萬元,因管理不善該批化妝包全部丟失。(3)委托加工高檔美容類化妝品,支付加工費取得增值稅專用發票注明稅額68萬(4)購進生產用酒精,取得增值稅專用發票注明稅額13.6萬元。(5)銷售自產成套化妝品,取得含增值稅價款678萬元,另收取包裝物押金3.397已知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。要求根據以上資料,不考慮其他因素,分析回答以下問題:(1)計算進口高檔護膚類化妝品應納消費稅稅額和增值稅稅額。(2)計算準予抵扣的增值稅進項稅額。(3)計算銷售自產成套化妝品應納消費稅稅額。
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎