同學,你好 如果發票先來,還沒有付款,可以先認證 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 先付款,沒有發票 借:預付賬款 貸:銀行存款
材料商的發票先到我們這里了,但是付款計劃還早。這些專票我們要收到后認證做賬嗎?怎么做賬呢? 材料商的款項我們已經支付了,但是發票遲遲未到,當月,我們要怎么做賬呢?
老師,我們12月付出了材料款但材料還沒收到,發票也沒開我怎么做賬,這種可以暫估嗎分錄怎么做
我們公司接了一個項目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質,用的材料也是B公司的,我們在B公司購買材料直接發到工地上,每次買材料也是先付款后發貨,但是一直沒有開票我們,目前項目已經到一定階段了,A項目的總包方結了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢來抵我們后期要購買的材料款,目前已經抵了2筆材料款了,現在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫吧,那對應的材料款在賬面上要怎么處理呢
老師,我們已經支付了供應商貨款,但是還沒有收到對方的發票,那現在怎么做憑證呢?等后面收到發票又怎么做憑證呢?
老師:請問一下,就是我們采購原材料已經入庫,并且我們付款給供應商了,但是發票還沒有收到。這個目前狀況要怎么做分錄呢?
村集體中,項目尾款不需要支付,可以借記應付賬款,貸記收益分配—未分配收益嗎?還是借記應付賬款,貸記其他收入,當發現財政所和村集體就同一筆質保金,同時都有掛欠的情況下表示村集體重復掛欠了,銷賬可以借記應付賬款,貸記未分配收益嗎
老師公司固定資產選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會計處理方式是否與稅法一致,若會計做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調增。
老師,您好,請問一下我們公司要開房租違約金的發票,要怎么開呢
費用明細了有個汽車費用,交的車險還需不需要在設個車險的明細科目
新注冊的小規模公司,不能收專票嗎
老師好,由于開給客戶的票數量超出庫存數量,公司內部需要調賬,把那個多開數量調整出來,調賬期間可否開票,開票給其他個人?
請問老師,收到買贈的發票,應該如何入賬,發票內容是買電腦贈送打印機,電腦 金額 5000 稅額是650 打印機金額是 1000 稅額是130 折扣 -1000 稅額-130,那這贈送的打印機我應該如何入賬呢
老師客戶給我一個咨詢服務的結算單,13萬金額,(結算日期是2024.12.9-25.4.4)可以4月開票7萬,6月開票5萬嗎
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
付某某打印1個點稅點款,(9.10.11月份貨款:21000-付1個點稅點217.82, 12月份貨款:3808.1 -付1個點稅點37.70,1月份貨款827.1-付1個點稅點8.19合計稅點363.71元)(當時要求某某開票就談的是1個稅點開票)工商銀行 老師您好,這是買發票行為嗎?
暫估是什么意思呢?
同學,你好 暫估,就是暫時估計一個數值,最好不要用