借,應交稅費-應交增值稅—減免稅 貸,管理費用
請問在計提增值稅的時候,稅控盤全額抵扣的稅款要直接扣掉嗎?還是直接計提,然后第二個月繳納的時候再做抵扣的分錄?
稅控盤抵扣稅費時,是繳稅的時候寫抵扣分錄,還是結轉進銷稅額的時候直接沖減轉出未交增值稅,請教一下,麻煩幫忙寫一下分錄
老師,這個月報稅有留抵500。下個月如果進賬稅是5000銷項是6000!我月末結轉增值稅的時候怎么寫分錄?上個留抵的500需要放一個留抵的科目嗎?麻煩幫我寫一下分錄
稅控盤服務費減免增值稅分錄是需要交增值稅的時候做?還是?可以先做減免分錄,等到時候需要抵減時直接填申報表直接扣除?
老師,請問稅控盤的年費,可以抵減應交增值稅,然后這個需要結轉到未交增值稅科目嗎,如果需要,麻煩幫我寫一下分錄呢,謝謝
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
什么時候寫這個分錄
可以在結轉進項稅額時,沖減轉出未交增值稅嗎
是的,抵減未交增值稅的
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款嗎)
是的? 是這樣賬務處理的