你好,你本來就是按照無無票收入申報的。相當于你們是默認客戶不需要發票的。你再開發票。稅務局那邊容易預警的
您好。我們在2019年12月與客戶簽了合同,我們是小規模納稅人,在今年4月開發票收款,應國家政策,稅率是1%,現在客戶要求開3%的發票才可以付款,應該怎么處理呢?可以開3%的發票嗎,是否符合稅務部門要求
請問公司是小規模納稅人,在2019年11月簽訂了一份20萬的服務合同,現在2020年10月才開票收款,開具增值稅專用發票給客戶, 稅率應該開具3%還是1%呢? 客戶要求我們開具3%可以嗎? 會不會影響公司后續的開票,默認我們放棄稅收優惠呢?
請教老師:今年做無票收入小規模納稅人是1%增值稅。如果明年恢復到3%后客戶又要求開票。我們是按1%還是3%開呢。賬務怎么處理呢?
老師您好,我們是小規模納稅人,去年確認了無票收入也繳納了增值稅,但是今年對方又要求開票了,稅務及賬務怎么處理呢?
請教個問題,我們是小規模公司,去年開的普票稅率1%,現在開票是免稅的。有個客戶要求對去年開的幾張發票紅沖然后重新開,中間1%稅率怎樣做賬務處理呢?
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎