你好,紅沖之前的,然后再重新開,都是按照1%的來。
請教一個問題。我們公司是國際貨運代理行業。去年給客戶開出的普通0利率的發票有點問題,今年稅務要求重開一部分要開成0利率,一部分要開成6個點的普通發票,請問我可以只作廢需重新開的6個點普通發票金額嗎?后續的帳應該怎么做?
老師,您好,咨詢您一個問題,去年我們給客戶開了發票稅率是1%的,現在他要求退回來重開,因為今年從4月1日開始,小規模開發票不是就免稅了嘛,(那我在紅沖這一張發票的時候,稅率是開1%,還是開免稅呀)
請教個問題,我們是小規模公司,去年開的普票稅率1%,現在開票是免稅的。有個客戶要求對去年開的幾張發票紅沖然后重新開,中間1%稅率怎樣做賬務處理呢?
老師您好,我們小規模,去年開了一張1個點的普通發票給客戶,客戶今年退回重開,我同樣開了一張一個點稅率的紅字發票沖掉,但我重開時藍字時大意卻開了免稅的一樣的發票怎么辦?去年雖一個點的增值稅,但我們沒達到起征點,增值稅稅額全部轉為營業外收入了,現在問題是:我重開用的嗎免稅,賬務該怎么處理?
往期跨年的發票能沖紅重開嗎?當時小規模開具的普票稅率是1%,現在是免稅政策,賬務又要怎么處理呢?
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
老師,公司提示這樣?能補申報嗎
老師,2022年忘了給5個人報勞務費了,一個人500元,現在怎么辦
您好,要是交稅了,沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額?
公司是電商零售批發公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500,(我們從廠家進價1400),就他們而言 賺500,客戶用國補優惠刷了金額到我們公司(優惠付款金額百分比),公司的國補要申請后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續費后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購貨方,賣房發票開錯了把發票作廢。我購貨方沒點確認怎么辦。這些年賣方作廢發票我一直沒點過確認會有啥問題嗎?
老師好,我們有2個公司,法人都是一個人,A公司余額被凍結了,我們的費用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報銷:發票金額(12,035元)與實際報銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請問差額需要入賬嗎?是不是按報銷金額入賬就行?
2021年,小規模納稅人和一般納稅人劃分標準,銷售額達到多少必須轉一般納稅人
被紅沖的發票稅額是346.53元,重新開出來的發票是346.52元,有0.01元差額怎么辦?
你好,需要交稅嗎?如果不需要交稅的話,不影響 你帳上按照你發票的來做就行。
0.01的差額放到營業外收入。