您好, 差旅費津貼屬于差旅費,沒有限額;誤餐補助津貼屬于福利費,有14%的限額
誤餐補助和差旅費津貼(沒有發票的形式)可以體現在差旅費報銷單中嗎?這個可以稅前扣除嗎?
像我們工資表上的有職務講師,學歷津貼,還有通訊費補貼,交通費補貼,誤餐補助,像一些降溫費,取暖費,還有出差的一些會議補助,這些都要列支到工資表上嗎,我主要是想問的這些都算個稅的收入嗎?另外我想問一下,誤餐補助是不是可以不列到個稅的收入中?
差旅費津貼和誤餐補助津貼都是按照職工福利費,來稅前扣除嗎?就是有14%限額的那個
老師您好!公司員工出差有一部分費用拿不到票,我們把這部分沒有拿到票的費用做到差旅津貼和誤餐補助里邊,這樣雖然沒有票就可以稅前扣除了,這樣操作可以嗎?謝謝!
請問老師我們公司和出租方(個人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費要交個稅,出租方不給我們開發票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補助形式發給員工按福利費支出這樣就不需要發票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬