同學你好 該調整以前年度損益
20年以前,會計預提的業務提成,當時做的分錄是 借:主營成本 。。 貸:其他應付款。。。 我現在要不要給他沖掉?如果沖走以前年度損益,還是怎么操作
18年的預提,借:主營業務成本 貸:其他應付款-**,這個我在20年不能紅沖吧。是不是應該調整以前年度損益啊?
您好!18年暫估成本借:主營業務成本、貸:應付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調出來交所得稅:1、借:主營業務成本(紅字)貸:應付賬款(暫估)紅字、2、借:應付賬款(暫估)貸?以前年度損益調整(主營業務成本)3、借:以前年度損益調整(主營業務成本)貸:利潤分配一未分配利潤丶不知對不?去掉第一個分錄行不?
老師,我們收到稅局通知寫虛開發票,不得作為稅前扣除的有效憑據,核增公司成本20萬,調整以前年度成本。 2018年度的分錄是 借:主營業務成本 貸:其他應付款 現在是做下面的分錄嗎?老師我借貸方向對嗎? 借:其他應付款 20 貸:以前年度損益調整20 借:以前年度損益調整20 貸:未分配利潤20
老師你好,我想問下去年有暫估,借主營業務成本,貸應付賬款。今年紅沖是不是應該借:應付賬款,貸以前年度損益?
代理會計做賬的銀行存款余額,跟實際銀行存款余額完全對不上,實際賬務怎么處理?
請問工商變更時已做了實名認證,下一步要怎么操作
老師你好:你這邊能發我一個提取法定盈余公積和任意盈余公積的制度版本給我嗎?非常感謝
老師您好,甲公司是一般納稅人,員工出差取得的旅客運輸服務電子發票(普通發票),稅額可以抵扣嗎
固定資產處置需開發票嗎?
調整22年制造費用的折舊多計提2000元如何沖減調平,制造費用已經結轉銷售成本了
年報是按審計后的數據申報嗎?同第四季度數據不一樣,有沒有關系
老師,請問什么人需要交耕地使用稅了?
老師,企業是認繳的兩個股東各持25萬,共50萬,沒有實繳,有未分配利潤,然后,減資了,剩20萬認繳注冊資本,其中一個股東撤股了,就剩一個股東了,這樣減資有風險嗎,屬于股權轉讓嗎?需要交什么稅嗎
個體營業直銷怎么年檢