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老師你好,我想問下去年有暫估,借主營業務成本,貸應付賬款。今年紅沖是不是應該借:應付賬款,貸以前年度損益?

2023-06-13 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-13 16:47

對的,是的,是這么做。

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快賬用戶6295 追問 2023-06-13 16:49

那今年收到去年的成本票,是不是就應該是,借:主營業務成本,貸應付賬款了?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 16:50

你好,借以前年度損益調整,貸應付賬款做這個

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快賬用戶6295 追問 2023-06-13 16:55

因為這個是以前年度的成本,所以做以前年度的是吧?這樣就不會影響本期的利潤表了

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齊紅老師 解答 2023-06-13 16:57

是是的,是這個意思。

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對的,是的,是這么做。
2023-06-13
您好,直接全部計入貸方:以前年度損益100 應付賬款-暫估成本-100
2024-05-28
您好,第一個分錄不對,調以前年度損益,要用以前年度損益科目。2,3正確
2021-01-06
你這里跨年的話,你這個分錄處理沒問題啊,是正確的。
2021-01-16
借應付賬款,貸以前年度損益調整,這個就是紅沖的。
2023-05-29
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