你好有記載旅客信息的話是可以的。
老師,旅行社代訂的員工差旅機票,出具的增值稅電子普通發(fā)票,稅率為6%,可以作為用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證,抵扣進項稅嗎?
旅客運輸服務計算抵扣里面說的取得增值稅電子普通發(fā)票以上面的注明的稅額抵扣,如果取得的不是電子普通發(fā)票是一般紙質(zhì)的普通發(fā)票可以抵扣嗎?
公司員工通過攜程APP定出差的機票 攜程開的6%的電子普票 對應的稅額可以作為旅客運輸服務的稅額抵扣嗎
公司員工通過攜程APP定出差的機票 攜程開的6%的電子普票 對應的稅額可以作為旅客運輸服務的稅額抵扣嗎 開票內(nèi)容是經(jīng)紀代理服務-代理機票產(chǎn)品 電子普票對對應的稅額可以作為旅客運輸服務抵扣嗎
一般納稅人取得旅客運輸?shù)碾娮悠胀òl(fā)票可以抵扣嗎,需要認證嗎
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?