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老師,我公司適用加計抵減10%,當應納增值稅大于零且大于當期加計抵減額和應納增值稅大于零但小于當期加計抵減額這兩種情況,申報增值稅時應如何做分錄?

2020-12-20 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-20 11:40

請清晰描述問題(財會類)發起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答,謝謝合作!

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快賬用戶5193 追問 2020-12-20 12:26

你好,我的問題很清晰,是郭老師回答得不正確

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快賬用戶5193 追問 2020-12-20 12:28

老師,請你仔細看我的問題和郭老師之前的回答,你就能了解了,所以我的評價是合理的

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快賬用戶5193 追問 2020-12-20 12:30

我還是比較喜歡鄒老師和甘老師的回答,他們的回答有理有據,很準確,很中肯

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齊紅老師 解答 2020-12-21 09:33

老師是看不到之前的問題的,如果你找某個老師說明一下,再把問題描述清楚,老師看到會解答的。

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請清晰描述問題(財會類)發起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答,謝謝合作!
2020-12-20
你好,第一種 借:應交稅費-未交增值稅 貸其他收益 銀行存款 第二種 借應交稅費-未交增值稅 貸其他收益或營業外收入
2020-12-20
應交100 加計扣除50 附表四實際抵扣填寫50 加計扣除100 應交50 附表四實際抵扣也是50
2020-12-20
同學你好 1.是的,對 21、會計準則 借:應交稅費—增值稅加計抵減  貸:其他收益 2、小企業會計準則 借:應交稅費—增值稅加計抵減  貸:營業外收入
2020-12-20
加計遞減無論是否交稅都要在當期做賬?
2021-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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