您好 貸:管理費用 貸方紅字 貸:營業外收入 貸方藍字
老師: 您們好! 公司報廢的貨物的金額進入了管理費,需扣供應商的貨款 借供應商貨款 貸 管理費 ,這筆扣供應商的貨款屬違約金需進到營業外收入,轉到營業外收入怎么寫分錄?借供應商貨款 貸營業外收入 這不是借了兩次供應商貨款。謝謝!
咨詢一筆經濟業務,工廠向供貨商A購買了一批材料,賣給供貨商B,付給供貨商A的貨款是部門經理墊付的,已經報銷了,平時也向供貨商B買貨,老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時向供貨商B買貨的貨款,請問這個經濟業務的會計分錄應該怎做好些? 入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款A 報銷 借:其他應收款 貸:現金 賣貨 借:應收賬款-B 貸:主營業務收入 付款 借:應付賬款-A 貸:其他應收款 抵貨款 借:應付賬款B 貸:應收賬款B 是這樣做嗎?
我司收到材料不良報廢流程未經過待處理財產損益科目,而是借:管理費用-報廢 貸:原材料 進項稅轉出。次月供應商補一批材料給我司,然后我司再反沖上月分錄做借管理費用-報廢負數 貸進項稅轉出負數 應付賬款 營業外收入。也就是我們通過管理費用過渡,然后和供應商確認索賠金額后沖回管理費用和進項稅轉出,抵了應付給供應商的貨款,差額算到營業外收入里了,這樣合理嗎?
上月出口了一批貨,為退稅收入,供應商多開發票52萬,我司按金額多付供應商,多開開票金額的稅金需支付供應商,扣除稅金42萬后,供應商退回多開票金額,請問會計分錄處理?另外還有就是總公司A代B公司付供應商C貨款,供應商C再付下游供應商D貨款,而供應商D往來款的對賬單,掛賬了B公司,當C收到A公司貨款,C再轉D,D再沖減B的貨款,請問
老師,我們是做家具行業的,有一筆供應商貨款經銷商代付了,她在給我們付款的時候少支付了,借:應收賬款-項目,貸:主營業務收入,借:應付賬款-供應商,貸方我應該怎么填寫呢?
老師,如果公司部分收入每個月分給合伙人百分之二十,該怎么做賬啊,他不是公司名義下的股東
U8系統中打板費是借:主營業務成本、貸:原材料。還是借:主營業務成本,貸:庫存商品,
老師,總公司下面有幾個分公司,分公司非獨立核算,企業所得稅匯總到總公司,那總公司做年度匯算清繳時,財務報表怎么做,是直接把幾個分公司和總公司的財報數據加起來嗎?
老師好,個體工商戶1季度開錯了票,開了專票,4月份把那張專票紅沖了,提交稅務,提交不了,什么原因呢?
老師,董事,董事長,執行董事,副董之間的關系以及區別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊