你好,首先第一個他給你退到了公司賬戶嗎。這個做的是外賬吧。
我們與供應商都是一般納稅人。 供應商A公司出上月賬單金額為80萬元(也就是按供應商賬單我公司需要付A公司80萬貨款)。 事實上因為上月中供應商調價,按照實際單價,我公司應付供應商公司上月的貨款為40萬元。 供應商說他們的出賬單不能更改,我公司必需按80萬支付給A公司,A公司給我們開80萬專票(*電信服務*增值電信服務)。多的40萬供應商說跟我公司再簽個合同退給我們。 1、請問這退回的40萬應該簽什么合同最合理? 2、我公司怎么就這40萬做賬務處理? 3、我公司需要給A公司開票嗎?怎么開?
老師我想請教一下,我司收到供應商按照當月送貨清單開發票過來,當月又退了上個月的貨物,但是發票上沒有做退貨,這個賬上應該怎么調賬呢?就是供應商多開票,但是這筆款是不會支付的,在賬上怎么把多開票這部分金額調整掉呢?
你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應商B的貨款,我們也欠供應商B的貨款,客戶A開了一張支票抬頭是供應商B金額是2萬元,其中一萬多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應商 B的貨款,請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協議給供應商B,還是這個協議不應該我們來出呢?該怎么處理呢?
a公司與習酒供應商有往來未結清,23年起由新公司與習酒供應商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應商墊付的各項費用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付,供應商按季在返還給公司)需要通過新公司來結算(新公司給供應商開了發票可新公司未收到款,但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉給a公司),中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬,其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應商開發票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
a公司與習酒供應商有往來未結清,23年起由新公司與習酒供應商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應商墊付的各項費用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付,供應商按季在返還給公司)需要通過新公司來結算(新公司給供應商開了發票可新公司未收到款,但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉給a公司),中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬,其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應商開發票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
老師,那如果勞務公司和甲方簽的合同稅率是9%那勞務公司就不能選擇簡易計稅,也不能差額納稅是不是這樣
老師你的意思是一般納稅人只有選擇簡易計稅才可以差額征收,稅率是5%.然后進項也不能抵扣,然后如果按一般計稅的稅率開票,就不能差額,只能銷項減去進項
最后一道題,哪位老師幫幫我一下,我就不麻煩老師了,謝謝老師,您辛苦了
個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧
老師,會算清繳資產總額平均值怎么計算
開100萬9%工程發票出去,收97萬9%工程發票進來,合理嗎?
麻煩講下異地預繳各種情況下的預繳稅率呢
老師,有兩個公司共同設立成立的一個新公司,然后這兩個公司想做一個入股協議,應該怎么寫呀?
制造業的原料料,人工,輔料以及水電等占比是多少呢
請問收到客戶退的貨款可以貸紅字應收賬款嗎?這樣作分錄嗎?
得需要出一個委托書的。賬上只做開發票,上邊的企業就可以的,付款的這個企業直接沖開發票的企業。
第一個多開票金額已對私退回,第二個問題關系有點復雜,我做的是內賬,做賬調平,現金額不平,請問會計分錄是如何處理?謝謝!
第一個,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項,貸銀行還款,退回來借其他應收款,貸庫存商品。
第二個,你是站在哪個企業的名義上做賬?
第一個問題,老師你沒有理解,賬面多開票金額52萬,扣去稅金5萬8千,最后需46萬多退回,這個賬我怎么做才能平,多出這筆已對私退回,是針對內賬
借庫存商品,貸銀行存款52、 借其他應收款貸庫存商品46
你說的是哪一個不平?
其他應收款有余額,因為你私戶里面多了這一部分錢呀。
第二個我是站在B做賬,與A,D都有關系,C相當于是橋梁作用,因為C才有資質條件開證書給我,只能通過這種形式走賬,有點復雜不知老師你能理解不
借庫存商品,貸應付賬款C公司,然后A公司委托B公司付款,借應付賬款C公司帶 貸銀行還款,出一個委托書, B公司委托A公司付款
借庫存商品,貸應付賬款C公司,然后A公司委托B公司付款,借應付賬款C公司 貸應收賬款d 出一個委托書, B公司委托A公司付款 b委托c付款給d
私戶多了這筆款項怎么沖減?我現在是站在內賬這個角度做賬
你好,掛著可以的。掛賬不可以啊。你準備給你老板做分紅或者是做費用。