你好 借:固定資產??611504.42%2B61150.4 增值稅79495.58 貸:銀行存款?141000 其他應付款? ?這里是差額
老師,您好。請教你一個問題:有一個公司是6月底升的一般納稅人(之前是小規模,老板因為想買個小車然后特意去升的,說可以少幾萬塊錢)。然后現在購車的發票都拿給我了,車的保險費發票是專用發票是8230元,然后還有一張機動車銷售票統一發票抵扣聯,價稅合計376000,增值稅稅額43256.64,還有一張完稅證明(車輛購置稅)33274.34 我想問一下老師我應該怎么做這些賬
您好,想請教一下,我們老板跟別人合伙開了一家公司,然后,我們日常所出的錢就當投資款注資到這家公司去,因此,逢我們出資的我一律當長期股權投資,現在有一個問題,我們公司購買了一臺設備,哪個款是合伙的哪一家公司付的,我是內帳,我的資金必須要跟出納的帳對應得上,我當時不知是合伙的公司出錢的,我當時做了分錄是借:固定資產,貸:現金,后來,老板跟我說,是他們哪邊付的款,這個款沖投資款,哪么我的分錄該怎么做
老師,我們單位是一般納稅人,購買了一輛寶馬,原價611504.42,增值稅79495.58,購置稅61150.4,前期支付141000,后期貸款轉老板個人卡扣款,我想請教一下,分錄怎么做?
老師,我們單位是一般納稅人,購買了一輛寶馬,原價611504.42,增值稅79495.58,購置稅61150.4,前期支付141000,后期貸款轉老板個人卡扣款,我想請教一下,分錄怎么做?其他應付后面掛汽車商嗎?
老師好!請問下!我們公司在做采購原材料入庫。 我們是一般納稅人,后邊供應商給我們開具增值稅專發票,(我們收到發票)。我們這近段時間不想在平臺,做進項稅抵扣。 我們收到發票做會計分錄: 借:原材料一110851.2 應交稅費一應交增值稅一待認證14410.66 貸:應付賬款一B有限公司125261.86 貸:應付賬款一B有限公司110851.2
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
我這個是9月的發票,我做在10月里面了,我可以當月直接折舊吧
你好,這個會計準則是要求次月才開始計提折舊的。你既然放到10月里面,那么要11月份計提折舊的
我的發票是九月就開好了
是的,但是你的入賬時間是10月份的
企業應當自固定資產投入使用月份的次月起計算折舊;停止使用的固定資產,應當自停止使用月份的次月起停止計算折舊。
投入使用,沒說入賬時間
你好 這個確實是說投入使用的時間,沒有提到入賬時間,但是從賬務處理上,是根據入賬時間比較合理的。 舉一個例子,對方9月份開發票,11月份入賬,那么你仍然按照在10月份計提折舊肯定不合適啊,9月份計提折舊更不合適了
也對,之前稅務系統出問題了,9月份沒法抵扣,所以挪后到10月了,我覺得你講的也很有道理,謝謝
對了,其他應付款后面我該掛供應商還是老板?
你好,再舉一個例子吧。還是對方9月份開發票,但是你們可能5月份就已經在開這個車了,那么5月份就是投入使用了,按照會計準則,5月份就要計提折舊,你相當于還要補計提折舊。