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老師您好!同事報銷差旅費和招待費,票已經收到,因為公司12月份帳上錢不夠給他報銷,我賬上 借,管理費用_差旅費/招待費 貸,其他應付款_某某人 是這樣操作嗎?

2020-12-14 08:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-14 08:23

你好 這樣操作是可以的?

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快賬用戶2413 追問 2020-12-14 08:26

這樣費用就算2020年的,請問老師,政策有要求匯算清繳錢把錢付給他嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-14 08:26

你好 匯算清繳錢把錢付給他就可以了?

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相關問題討論
你好 這樣操作是可以的?
2020-12-14
你好? ?對方個人沒意見 這么做也行!?
2021-07-29
您的會計處理存在一些問題,主要體現在科目使用和邏輯順序上。以下是正確的處理方式: 1. 收到餐票,未付款時: 此時應確認費用和應付賬款,分錄為: 借:管理費用-業務招待費 貸:應付賬款-A(餐票提供方) 2. 過幾個月,員工拿已開發票來報銷時: 如果員工墊付了款項,公司需要將應付賬款從餐票提供方轉移到員工,并償還員工墊付的金額。分錄為: 借:應付賬款-A(餐票提供方) 貸:其他應付款-B員工(員工墊付款) 3. 實際支付給員工時: 當公司償還員工墊付款時,分錄為: 借:其他應付款-B員工 貸:銀行存款/現金
2025-03-12
您好 這樣賬務處理可以的哈
2023-10-13
您好,這個是可以的,1最后的話,這個其他應收和其他應付再抵消,就行了
2024-10-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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