你好? ?對方個人沒意見 這么做也行!?
老師您好!同事報銷差旅費和招待費,票已經(jīng)收到,因為公司12月份帳上錢不夠給他報銷,我賬上 借,管理費用_差旅費/招待費 貸,其他應(yīng)付款_某某人 是這樣操作嗎?
老師,我公司業(yè)務(wù)員出差回來報銷,例如, 業(yè)務(wù)員12.3日預(yù)借差旅費5000元,12.18日回來實際報銷4700,我做的分錄如下 1.借款時候, 借:其他應(yīng)收款 王二 5000 貸:其他應(yīng)付款—老板 5000 回來報銷時 借:銷售費用 差旅費 4700 貸:其他應(yīng)收款 王二 4700 問剩余的300元,該如何做帳 借:其他應(yīng)付款-老板300 貸:其他應(yīng)收款王二 300 這樣可以嗎
老師,我想問下,我們是分公司,負責人報銷差旅費餐費時,拿來發(fā)票我先做,借,管理費用—差旅費,貸,其他應(yīng)付款—某負責人,我先不給他報銷款項,等攢起來一塊給他報銷,這樣可以嗎?有什么風險嗎?
我們公司經(jīng)常有業(yè)務(wù)員去外面先墊資,去外面差旅費,汽車郵費,住宿費拿一些票回來再報銷,比如業(yè)務(wù)員叫王新,但是業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀,因為有發(fā)票拿給財務(wù),所以財務(wù)就從公賬轉(zhuǎn)給王五個人賬號上,這種情況我們公司該如何做分錄,借方 銷售費用-差旅費,貸方 銀行存款,還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應(yīng)付款-王五,借方 其他應(yīng)付款-王五 ,貸方:銀行存款
公司員工去外地出差,錢都是老板先付的,員工出差回來后拿發(fā)票報銷,然后掛老板賬。比如,A出差老板給A一萬元,A回來后拿,五千發(fā)票來財務(wù)報銷。財務(wù)做賬,借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款-老板。只有發(fā)票,沒有老板付給A的付款證明。這樣可以嗎?會有風險嗎
我的會計證是上學期間考的,十多年沒審過怎么補救
我現(xiàn)在公司繼續(xù)繳納社保,現(xiàn)在綜合保險合并社保,需要自己申請合并補交還是公司申請合并補交
如果以租代購的醫(yī)療美容儀器,只能開租金的票,怎么入帳?能入固定資產(chǎn)嗎?
老師,財務(wù)費用銀行手續(xù)費是填入?yún)R算清繳期間費用明細表一傭金和手續(xù)費嗎
不是當月不認證,借方應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,月末 待認證抵扣轉(zhuǎn)出 不應(yīng)該是貸方 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額嗎/
老師,我開倉儲服務(wù)費發(fā)票,規(guī)格型號,單位,數(shù)量,都怎么填?
老師,我們要注銷一家公司,這個表是啥,填寫數(shù)據(jù)要修改嗎
老師,我們1噸液氮原材料,全部領(lǐng)用能充裝普通氮氣60瓶,或者全部領(lǐng)用能充裝高純氮氣40瓶。但是原材料都在一個罐里,也就是會同充裝普通的和高純的,那核算成本的時候原材料怎么分配?
老師,您好,在匯算清繳的時候,使用權(quán)資產(chǎn)相關(guān)的調(diào)增調(diào)減,請問如何填報呢?
不是說不認證,借方應(yīng)交稅費-待認證進項稅額嗎?