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有一筆押金5萬我公司不需要退給客戶了 這五萬之前已經掛了其他應付賬款5萬 現在領導拿了一張餐費來報銷(是因為請客吃飯 這個押金才不需要推給客戶的)可以這樣做分錄嗎:。 借:其他應付款 5萬 貸:營業外收入5萬 同時 借:管理費用_招待費3000 貸:營業外收入(紅字3000)

2020-11-21 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-21 16:46

同學你好,是不能計入您方的招待費的,因為本身這個就是客戶自己的錢 借,其他應付款 貸,營業外收入

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快賬用戶6636 追問 2020-11-21 16:48

那這個餐費怎么做

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齊紅老師 解答 2020-11-21 17:05

同學你好, 借,管理費用——業務招待費 貸,銀行存款

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快賬用戶6636 追問 2020-11-22 09:53

他們要求這個差額作為營業外收入 可以直接把差額做營業外收入嗎 就像圖中第二種方法一樣

他們要求這個差額作為營業外收入 可以直接把差額做營業外收入嗎 就像圖中第二種方法一樣
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快賬用戶6636 追問 2020-11-22 09:54

應該怎么做的怎么沖回吧 不能直接像第二種那樣做吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-22 10:54

同學你好,不能將差額計入計入營業外收入的

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齊紅老師 解答 2020-11-22 10:54

應是分為兩筆分錄做的

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同學你好,是不能計入您方的招待費的,因為本身這個就是客戶自己的錢 借,其他應付款 貸,營業外收入
2020-11-21
1,你說的現金流量的excel表嗎 2購買固定資產計入投資的現金流量里面 3屬于購買固定資產的支出 4 具體是什么款,往來款計入其他經營現金流量 5不涉及現金不用 6是的 7 不算
2020-02-24
公司購買稅控設備,借管理費用,貸銀行存款或庫存現金,然后怎么做這個沖減增值稅,是借應交稅費減免稅款,貸管理費用,但是這筆分錄是不是需要再報稅期減免了這筆費用后再做這個分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個稅控盤的費用就永遠都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
進貨 借:庫存商品52.5 貸:應付賬款52.5 收到發票 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應付賬款 貸:銀行存款
2023-05-21
1,也就是這款項收不回了,你是作壞賬準備處理 2,滯納金 計營業外支出處理。 交的當期計營業外支出 3,是的
2020-12-18
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