可以,這個可以,可以,
11月勾選的進項沒有確認簽名就報稅了。12月這筆進項還可以勾選 確認簽名嗎
11勾選認證10月發票,可以認證抵扣11月的開的發票的進項稅額嗎
11月的發票 11月不做賬的就可以直接借:增值稅進項稅 貸:待認證進項稅嗎? 然后就可以勾選在11月了嗎
外貿公司 11月拿到的進項發票 勾選認證到了所屬期12月 可以入賬到11月嗎?
發票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務上可以不抵扣的發票在待抵扣認證的科目里面,可以直接做借:應交增值稅-進項稅額轉出貸:應交稅費-待認證進項稅額嗎?
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務人員開具的勞務費發票,稅務代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發現有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務報表和企業所得稅預繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務怎么處理?電影院還不給開發票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調增嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務公司是否可以代收
老師我填寫納稅調整項目的明細表,老師三資產類調整項目的其他是從哪里取的數,
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
為什么 待認證進項稅 這個科目什么意思
為什么我11月認證了這些憑證了 還要把這個憑證放在待認證進項稅
就是字面意思,沒有認證的意思,你發票做,借xx? ,待認證 進項稅額,貸應付賬款等等,認證做借進項稅額,貸待認證進項稅額,
不好意思看漏了,更正一條回復,你這個不做賬,你不先認證 應該是通過這個,借進項稅額,貸應付賬款或者是其他應付款這樣,?
我這個不做賬 但是我要認證 這個憑證應該怎么做
借進項稅額,貸應付賬款或者是其他應付款這樣,?