同學你好,是的,未交增值稅是一般納稅人用的二級明細;
咨詢一下,建筑裝修公司,采用小企業會計準則,小企業會計準則沒有工程結算科目,一般要不要用工程結算科目,這有什么區別??分錄是不是這樣做!??還有一個問題就是從小規模變一般納稅人,小規模時候是應交稅費–應交增值稅,變成一般納稅人后,這個科目放在那??是要變成未交增值稅還是??
小規模納稅人應交稅費-應交增值稅可以項一般納稅人一樣設置三級明細科目嗎?會計準則里說的是只設置應交稅費-應交增值稅。
小規模納稅人,選用的小企業會計準則,但是應交稅費有三級科目,進項銷項怎么辦?小規模不是就應交稅費―應交增值稅嗎?\'
老師,小規模企業需要確認30萬的稅收優惠,采用2013年小企業會計準則是借應交稅費-應交增值稅 貸營業外收入,如果采用新企業會計準則的話,是不是不能用營業外收入這個科目?
老師,小規模納稅人用的是小企業會計準則,應交增值稅還有三級科目,怎么做分錄?
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
小規模增值稅只有應交稅費—應交增值稅這個科目嗎?
同學你好, 是這樣的;