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請問,這月進項稅額大于銷項稅額,需要做結轉增值稅分錄嗎?前面有材料暫估,這次進項票多沖暫估怎么賬務處理。謝謝

2020-12-10 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-10 14:16

你好 結轉的 借應付帳款貸原材料

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快賬用戶4354 追問 2020-12-10 14:20

結轉增值稅 分錄這樣可不可以 借:應交稅費-應繳增值稅-銷項稅額 8萬 應交稅費-未交增值稅 2萬 貸:應交稅費-應繳增值稅-進項稅額 10。

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齊紅老師 解答 2020-12-10 14:23

未交增值稅改成轉出未交增值稅就可以。

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快賬用戶4354 追問 2020-12-10 14:41

能提供下你的會計分錄嗎,我的分錄是不走應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個分錄應該也可以吧。

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齊紅老師 解答 2020-12-10 14:45

借應交稅費應交增值稅銷項應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。

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你好 結轉的 借應付帳款貸原材料
2020-12-10
你好,可以直接含稅暫估
2020-10-14
1、第一個問題,只要是進項,所有的銷項都可以抵扣,但你大米進來應該是有庫存的,以后再的消貨這個的 2、第二個,食用油沒有進項發票,可以開銷項的,但沒有發票的話,你的成本就不能稅前扣除了,考慮好,如果是普通是可以的,只是不能抵扣進項。 3、第三個的分錄,做第二筆的時間,直接負數紅沖這樣做。
2021-05-10
紅蟲多結轉的成本就可以,可以直接做一筆借原材料貸利潤分配。
2021-03-25
您好 八月份暫估分錄正確的 收到發票后 紅沖暫估 然后再根據發票寫分錄 借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-A供應商
2022-10-19
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