學員你好,沒有限定開什么票,只要是應納增值稅的收入,季度未超30萬,即可免增值稅。
老師,小微企業1季度收入不超過30萬,免增值稅,這里的30萬是開什么票的收入
小規模納稅人季度開增值稅發票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對小微企業的增值稅優惠政策. 這個怎么理解,小規模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
小微企業月開普票18萬但季度不超過30萬是否免增值稅
老師,小規模季度開票不超過30萬免征增值稅,季度末增值稅額減免,進了營業外收入-,這個收入是不征收企業所得稅的吧?
老師,小規模季度不超過30萬開具普票免增值稅,這個30萬包含免稅發票收入嗎?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
就是說,無論是普票,還是專票或者代開的,加起來不超過30萬都可以免哈
學員你好,你的理解正確,祝你學習愉快!
我看會計學堂的視頻,說非專票才能免呢,自開的和代開的專票都不能免,怎么回事呀,老師
請問下視頻名稱是啥,老師去看下
企業納稅申報實訓,這里說的
視頻有點長,大概在第幾分鐘呢
第三節,24分鐘,課件上寫了的
學員你好,這里是我理解有誤了,不好意思。按照齊紅老師講解的是正確的,當小規模納稅人的銷售額合計月度未超過10萬元、季度未超30萬元時,普通發票是免稅的,自開或代開的專票不免稅,需要正常納稅。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您學習愉快!