同學,你好 借:預付賬款17 貸:銀行存款17
120萬機械設備已付款十七萬已經投入使用未收到發票的會計分錄
請教大家,買了一批設備,已經收貨。發票未到。先付款30萬。分錄怎么做?
公司接受國家投入的全新成套機械設備50萬元,增值稅專票注明征稅稅款65,000元,設備投入使用的會計分錄。
收到b公司投入的機械設備估價八萬元,可以材料十萬噸,價值十萬元的會計分錄
某企業持有一機器設備,已經用了5年,預計還能使用10年。未來5年的收益額分別為20萬,22萬,24萬,25萬,26萬,從第6年起,以后每年的收益額均為27萬元,設備使用到期后預計可產生殘值收入120萬元,折現率10%,資本化率12%,試用收益法評估該機器設備價值。直接發謝謝
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應該如何做賬務處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產清理,企業所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設計費20000元,是先做預付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內?
老師,紅沖發票時當月有了可退增值稅稅額,掛在應交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現在客戶退貨要開紅字發票,但本月沒有銷賬,會導致本月銷項為負數,請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預付款的時候,付到A抬頭上了,現在要開發票了,能用B抬頭開的發票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
收到十七萬發票的會計分錄?固定資產什么時候計提折舊?
同學,你好 收到發票 借:固定資產17 貸:預付賬款17 收到發票開始折舊
折舊按收到發票金額嗎?
同學,你好 對的,按照發票金額
好的,謝謝
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!