是的,這個是納稅申報過程這個操作,先填寫附表 之后再填寫主表? ,保存提交,
老師報稅時填完表樹后回主表申報 這個就是納稅申報表嘛 我不知道專業術語是什么
這個月申報稅時主表中有即征即退款,不知道什么意思,我要不要填這個數,在哪一行填報?
老師,是不是財務報表申報之后才能報企業所得稅表,我點企業所得稅申報表就出現這個提示,這是什么原因?
您好,我是個體工商戶,在申報時,說我需要填增值稅減免稅申報明細表,我按不含稅銷售額的2%填的,可是填了以后又讓修改主表,可是主表改了就不對了,不知道是咋回事,求解答
老師好,請問個體戶申報增值稅的時候,有個增值稅減免稅申報表。之前這個報表什么都不填,但是今年這個表不填申報不了,請問這個怎么填寫。
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現在是甲方給了我100萬的3%的銷項發票,然后客戶給我開了50萬的進項發票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
老師,我的其他應付款為負的13萬多有風險嗎?有一部分錢是付啦裝修款還沒開票進來
報完稅還要填財務報表嗎 也是在報稅系統嗎
財務報表也是報稅系統,電子稅務局,這個下面,代辦一般都 有,這個一般是季報這個