借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
本月有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,且銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的差額大于0,請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎么做?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
老師好,本月有一筆職工福利進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,(月末銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)小于0,請(qǐng)問月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅。
老師,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵稅額,怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師,增值稅每月月末結(jié)轉(zhuǎn),上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),記分錄應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出多交增值稅1300,這個(gè)月銷項(xiàng)8000,進(jìn)項(xiàng)5000,本月月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄該怎么寫
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
老師,第一筆分錄不做,直接做第二筆可以嗎?
你好,你要做的話都要做,不做的話只做最后一筆。
啥意思?都要做是什么意思?
你好,第一個(gè)和第二個(gè)他兩個(gè)是同步的,第三個(gè)分錄你可以單獨(dú)做。
哦,老師 我看錯(cuò)了,那我只做最后一筆分錄可以嗎?
是的可以 只做最后一個(gè)。
那如果銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的差額小于0,是不是最后一筆也可以不做?
你好 是的,不需要做的
大于0時(shí)就一定需要做最后一筆嗎?
你好 是的 是的 是的