月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
月末做完這一筆分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對(duì)嗎? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
請(qǐng)問(wèn)一下,月末進(jìn)行增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的分錄嗎?
月末增值稅進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
前提是銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng),月末進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末需要分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個(gè)分錄需要做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是只需要做這個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如何從會(huì)計(jì)學(xué)堂里下載租賃合同
老師,深圳這邊4月補(bǔ)繳24年7月—11月社保費(fèi)用,有沒(méi)有滯納金啊
老師,工商年報(bào)的時(shí)候需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本的款也填入進(jìn)去嗎
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)的計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,一般納稅人勞務(wù)公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅還是一般計(jì)稅,是需要稅務(wù)局核定嗎?還是誰(shuí)說(shuō)了算
老師,我想算算我們公司24年全年的增值稅負(fù)和企業(yè)所得稅負(fù)是否正常,怎么算比較合適?是用全年的銷減進(jìn)除以銷售收入?還是用實(shí)際繳的增值稅稅款?
老師農(nóng)村房子也要交房產(chǎn)稅嗎
老師,你好,我想問(wèn)下,考了初級(jí)可以直接考稅務(wù)師,還是需要先考中級(jí)呢
老師,建筑勞務(wù)公司沒(méi)有夸區(qū)域施工,一般計(jì)稅還可以差額開(kāi)票嗎
工商年報(bào)中從業(yè)人數(shù),,是按什么算的
老師,我想把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,做相反分錄清零
沒(méi)必要那么整,后期你會(huì)崩潰的哈。
老師,那銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就一直掛著嗎,年底也不做相反分錄嗎
不需要沖平的,正確申報(bào)增值稅就行