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去年我們從供應商那里買了八十九萬的貨物,票已開,疫情過后公司經營情況不太好,賬上資金周轉不開,一直未付貨款,人家催的急,股東個人就把錢給人家付了,還用了好多現金,也沒有給對方付款的憑證,對方也沒有給他憑證,我現在要入帳沒有原始憑證,直接從應付賬款轉到其他應付款嗎?后邊怎么做個證明什么的呢?金額這么大,不能隨便轉入股東身上吧……

2020-12-04 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-04 09:40

同學,你好 借:應付賬款 貸:其他應付款——法人 需要法人寫工作聯系單,最好需要對方客戶的收據

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快賬用戶4795 追問 2020-12-04 09:48

領導說對方以前已經開過發票了,不愿意再給寫收據,我們自己做個證明,寫上該公司貨款已由某人墊付,讓各位領導簽字蓋公章行嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 09:51

同學,你好 這樣也可以的

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快賬用戶4795 追問 2020-12-04 09:53

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-04 09:53

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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同學,你好 借:應付賬款 貸:其他應付款——法人 需要法人寫工作聯系單,最好需要對方客戶的收據
2020-12-04
同學你好,把已經認證抵扣了的進項發票,再退給對方紅沖比較好。
2022-10-12
您好 請問您是單位財務經理嗎
2024-07-13
您好 肯定不能這樣處理的 應該根據銀行流水逐筆做賬的
2024-07-04
一、這種情況有辦法核對,但會比較復雜和耗時。 二、需要讓同事提供以下資料: 所有供應商的合同,明確雙方的權利義務、結算方式等。 能找到的盡量完整的對賬單,包括近幾年的(即使不完整也比沒有好)。 自購面料抵貨款的相關記錄,如面料采購記錄、抵貨款的審批記錄等。 預付款和尾款支付的記錄,包括銀行流水、付款申請單等。 商品部管理供應商貨款的相關記錄,如預付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部內部的登記明細(盡量補充完善)。 零星購買的相關記錄,如入庫單、預付款支付憑證等。 三、核對步驟如下: 整理賬套內應付賬款明細,按供應商分別列出期初余額、本期發生額(包括采購、付款、抵賬等)、期末余額。 對于月結的供應商: 與提供的對賬單進行核對,先核對近期的對賬單,確保金額、業務內容一致。 對于找不到對賬單的年份,通過查找相關的采購訂單、入庫單、付款憑證等原始憑證,嘗試還原業務情況,確定應付賬款金額。 關注自購面料抵貨款的情況,核實面料采購成本和抵賬金額是否準確,調整應付賬款余額。 對于預付 %2B 尾款結賬的供應商: 整理預付款支付記錄和尾款支付記錄,與賬套內的發生額進行核對。 核實預付款取消抵扣其他貨款的情況,確保調整正確。 對于沒有對賬單的情況,與商品部溝通,了解業務情況,盡量通過采購訂單、入庫單、商品部的溝通記錄等確定應付賬款余額。 對于零星購買的供應商: 整理零星購買的入庫單、預付款支付憑證和未付款的記錄。 與賬套內的發生額進行核對,確定應付賬款余額。 在核對過程中,對于發現的差異要及時記錄并分析原因,可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯誤、業務理解不一致等。 根據差異原因,與相關部門和人員溝通,尋找解決方案,調整賬套內的應付賬款余額,使其盡可能接近實際余額
2024-11-07
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