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老師好,我家是賣潤滑油企業,這月單位一般納稅人轉為小規模,增值稅購貨,11月份的有3.5萬未認證得進項發票,該怎么辦,11月,我家收入878000.已經認證了853500.決定交5116.11的增值稅 老師你看11月還用交增值稅嗎?如果都認證了 不交增值稅,那留底的進項稅怎么辦?,還是這月剩下的進項發票不認證 ,那怎么處理

2020-12-04 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-04 08:35

你好,如果是11月辦理12月開始執行的,可以都認證不用繳稅,如果11月已經開始了就不能再認證了

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你好,如果是11月辦理12月開始執行的,可以都認證不用繳稅,如果11月已經開始了就不能再認證了
2020-12-04
你好? 你結轉 是你銷項稅大于了進項稅的情況下才做結轉處理的。? 如果你進項稅大于銷項稅的情況都不需要結轉。? 等著有稅在做結轉哈。? 你做收入正常做就行了。? ?
2020-12-07
您好,您能重復一下題目嗎,沒太看明白
2020-12-09
你好! 收購糧食的進項稅最新的扣除率是9%,直接銷售的話 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:主營業務成本 你這個計入了銷項,有點不對。
2022-01-30
進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提
2022-12-28
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