是對的,按季度看不超過30萬季度末結(jié)轉(zhuǎn)
老師 小規(guī)模納稅人 日常只開具了普通發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 這樣寫嗎 然后如果月銷售額沒有超過30萬 就是借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 對嗎
小規(guī)模納稅人免征增值稅沒有限額了,那如果一個季度收入45萬,發(fā)生銷售收入時。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 45 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅45?3%=1.35 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1.35 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免1.35 是這樣走賬嗎?
開具時:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅,貸營業(yè)外收入呢
提問:老師,小規(guī)模納稅人,做主營業(yè)務(wù)收入的時候,如果開了普票,就直接借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入;如果是專票,就借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項。是這樣嗎?
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規(guī)定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報酬了,稅務(wù)上還會不會有風(fēng)險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理
季度申報話這個這個,
好的 手誤 那老師 我們現(xiàn)在湖北 都免稅 我直接寫 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎 還有如果是其他省征收率為1個點的 該怎么寫 怎么計算
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ?這個,湖北之外地區(qū)就是你第1 那個寫分錄只是稅額 是1%出來的,
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 發(fā)票價稅合計/1.01*0.01
好的 謝謝老師
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了