您好,小規(guī)模納稅人借方余額是不是有可以抵扣的稅控盤的服務(wù)費(fèi)呢?一般不會(huì)有余額的
老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方余額怎么處理?
小規(guī)模納稅人 稅控盤減免增值稅 用的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免 貸:管理費(fèi)用 本季度不用交增值稅最后應(yīng)交增值稅減免科目余額怎么處理
補(bǔ)交去年小規(guī)模納稅人時(shí)少交的增值稅6000元,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 6000 貸銀行存款6000;現(xiàn)在變成一般納稅人,交增值稅時(shí)走:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,變更一般納稅人時(shí)科目應(yīng)交稅—費(fèi)應(yīng)交增值稅科目無余額,補(bǔ)交稅款后出現(xiàn)借方余額,怎么能把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目結(jié)平,如何做賬務(wù)處理
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅稅借方有余額怎么調(diào)?
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會(huì)被認(rèn)為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因?yàn)槭遣橘~征收,所以需要合同還有開票嗎?對(duì)這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關(guān)。但是過段時(shí)間會(huì)還回來,具體還款時(shí)間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個(gè)事要不要給領(lǐng)導(dǎo)說下,讓他再看看決定?
老板來了這個(gè)紅單,叫我付款,這個(gè)這報(bào)銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請(qǐng)問老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬老板私人卡,過段時(shí)間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費(fèi)的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營業(yè)務(wù)成本是配送成本。報(bào)給老板的內(nèi)賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業(yè)利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內(nèi)賬取數(shù)含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費(fèi)用再減去稅金及附加,加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出得出來凈利潤的數(shù)據(jù),報(bào)給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個(gè)員工離職了,以前的公司還在跟他申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在入職的公司也在申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致工資超了,要交個(gè)稅,一般這種情況要怎么處理呀?
為什么不會(huì)有余額?
一般小規(guī)模就是直接交增值稅了,不像一般納稅人還會(huì)有進(jìn)項(xiàng),有余額的話,看一下是什么原因產(chǎn)生的余額,再?zèng)Q定怎么處理。
這個(gè)就有借方余額啊
小規(guī)模采購時(shí)交的稅不就是進(jìn)項(xiàng)借方余額嗎?
小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng),不會(huì)價(jià)稅分離,都是價(jià)稅合計(jì)直接計(jì)入產(chǎn)品成本里。