親看的是稅額,不看稅率,這個(gè)稅負(fù)=實(shí)際交增值稅/不含稅銷售額,實(shí)際交企業(yè)所得稅/營業(yè)收入,實(shí)際交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出%2B之前實(shí)際交過
請教老師一個(gè)問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)票的方式是通過我方開出去銷項(xiàng)發(fā)票的金額,按照設(shè)定好的利潤點(diǎn),計(jì)算后從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不會要供應(yīng)商給我們多開,一般都是需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,目前我們設(shè)定的毛利點(diǎn)是8%,相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%,請問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些還是按毛利點(diǎn)取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些呢?
老師,我們?nèi)绻鲋刀惡退枚惗愗?fù)按1個(gè)點(diǎn)計(jì)算,我們現(xiàn)在一共117臺大車,進(jìn)項(xiàng)稅率是13,我們的銷項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn),這117臺車子能抵扣多少銷項(xiàng)發(fā)票
老師我問下我們平時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是這樣操作的,我們賣車的4s店鋪,然后我們采購車輛50臺當(dāng)月,我沒有做入庫,是根據(jù)每個(gè)月銷售多少臺車確認(rèn)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)的,比如我這個(gè)賣了30臺車,銷項(xiàng)24萬左右,然后采購了40多臺車進(jìn)項(xiàng)抵扣了31臺左右車進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后是8900元,那我就繳納這個(gè)金額就行,我實(shí)際采購了40臺抵扣31臺車,剩下9臺車進(jìn)項(xiàng)沒做入庫也沒做待抵扣進(jìn)項(xiàng),直接把這9臺車發(fā)票放著下個(gè)月銷項(xiàng)多少抵扣多少進(jìn)項(xiàng)這樣可以嗎
老師我想請教一個(gè)問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,我們是汽車4s店,現(xiàn)在有臺試駕車作為二手車賣了,這個(gè)賣二手車的整個(gè)賬務(wù)分錄怎么做?交的增值稅是按多少稅率計(jì)提,之前買車時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣
查賬征收的個(gè)體戶,注銷時(shí)會被查賬嗎?
老師您好,有個(gè)問題想請教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價(jià)合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時(shí)甲按照合同約定價(jià)格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計(jì)核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實(shí)質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
老師,基本上每臺車的稅率都是3萬多,4萬多,能抵扣多少銷項(xiàng)
直接抵扣就是你發(fā)票上面稅額,你這個(gè)對應(yīng)銷售額和之前交合計(jì)去看下,看還可以認(rèn)證多少,這個(gè)注意單張發(fā)票全額抵減稅額 不要點(diǎn)有效稅額抵減部分
老師,我的意思是比如我明年要開3600萬的銷項(xiàng)發(fā)票,這117臺車子的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣多少銷項(xiàng)金額
稅負(fù)=實(shí)際交增值稅/不含稅銷售額? ? 假設(shè)給不含稅,? 實(shí)際交增值稅=3600萬*1% ,這個(gè)對應(yīng)實(shí)際交增值稅=3600萬*9%-進(jìn)項(xiàng)稅額 x? 假設(shè)開發(fā)票全是9%沒有別的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額x =324-36 企業(yè)所得稅假設(shè)營業(yè)收入就是3600 萬,那實(shí)際交企業(yè)所得稅=3600 萬*1%
老師我想算的的是這107臺車子能抵扣多少銷項(xiàng)
這個(gè)對應(yīng)倒推出來就是總的進(jìn)項(xiàng)稅額,你分?jǐn)傔M(jìn)去就可以,把你車進(jìn)項(xiàng)稅額
沒有別的進(jìn)項(xiàng)稅額就直接看你車進(jìn)項(xiàng)稅額多少就可以,
不知道銷項(xiàng)稅額 ,那這個(gè)可以,(不含稅銷售額*稅率-107臺進(jìn)項(xiàng)稅額 )/不含稅銷售額=1% 這樣也可以倒推出來不含稅銷售額多少,銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額*稅率
這個(gè)這個(gè)倒推也可以,這個(gè)
老師,能不能麻煩用數(shù)字列出來,比如107臺車子的進(jìn)項(xiàng),怎么算出能抵扣多少銷項(xiàng),老板明年想開3600萬的發(fā)票,他想現(xiàn)在知道要多少進(jìn)項(xiàng)
你直接發(fā)票上面稅額相加就是進(jìn)項(xiàng)稅額,
你發(fā)票上面不是有稅額嗎,上面相加就可以
老師,我的意思是,不是進(jìn)項(xiàng)能全部抵扣完,還是要比例抵扣
這個(gè)是倒推出來了,進(jìn)項(xiàng)稅額x =324-36 這個(gè)就是, 你看你車總進(jìn)項(xiàng)稅額多少,是不是大于這個(gè)