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老師請問下一般納稅人每月增值稅如何結轉比如進項多了怎么辦 銷項多了怎辦?能說下具體的賬務處理嗎

2020-12-03 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-03 12:31

應納稅額=銷-進 進項多了 不需要賬務處理 銷項多了 差額 借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶4273 追問 2020-12-03 12:33

好的老師 請問下我看到怎么有待抵扣增值稅 這個不是進項多了 轉進去的嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-03 12:36

以前固定資產分2年抵扣的 記到待抵扣增值稅? (已認證 待抵扣) 現在可以直接 轉到進項稅額 借應交稅費-應交增值稅(進) 貸應交稅費-待抵扣增值稅

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快賬用戶4273 追問 2020-12-03 12:40

好的 那就是說進項不去管他是嗎?然后我想問問銷項稅多了,難道不用 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸 未見增值稅。 按到老師您的寫法 應交增值稅(銷項稅額)不是多出來了嗎 不用沖掉嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-03 13:07

是的 進項多 不用管的 年底做結轉(不結轉也是可以的) 結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅 (進項稅額) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅 (銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 根據 “應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅”科目借貸方 的差額,轉入 “應交稅費—未交增值稅”科目借方或貸方。 若 “應交稅費—未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅額; 若貸方有余額,則為應交的增值稅。在下月繳納時: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

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應納稅額=銷-進 進項多了 不需要賬務處理 銷項多了 差額 借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅
2020-12-03
是的,設置三欄式,可以,借銷項稅額 轉出未交增值稅 貸進項稅額,或者是借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅
2020-02-21
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅? 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-07-25
你好,進項12000,銷項5000.還在進項留抵7000,不用做結轉分錄
2022-01-06
您好,進項發票如果無法取得的話,增值稅只能先繳稅了
2021-12-15
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