你好? ? ? ?你檢查下發票內容信息 是否開錯 。還有? 問下銷售方開對方是不是作廢了 ?? ?
老師,我收到一張11月開的進項發票,現在要開始申報11月增值稅了,但是在認證時候沒有11月的發票,這是為什么,是因為對方沒有申報嗎?
12月做11月賬的時候,發現11月有發票需要紅沖,那申報的時候,是對這張需要紅沖的發票要進行一個申報繳納增值稅,12月再紅沖?有沒有辦法11月就不繳
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產品,對方開具發票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發票,導致我申報11月的稅出現異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出,對方在12月開了紅字發票,我在申報12月稅的時候不會出現異常吧!我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師,我收到一張11月的發票,對方說開錯了,需要我填紅字信息申請單,我是昨天填的,然后今天申報了11月增值稅,這有沒有問題,現在對方說看不到我的紅字發票申請
我們8月支付了一筆款項,對方也已經開票,但現在因為一些原因需要退一部分款項給我們,我們已經在11月開出了紅字信息表給對方,但對方在11月并沒有開紅字票。現在想問的是我們在11月要進行賬務處理嗎?因為在我們的增值稅申報表上已經看到這筆數據了。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好像沒錯,但是不是一張,11月的都沒有
你好? 沒有錯的話 現在都12月了 不可能查詢不了的。? ? ? 不是對方沒有申報。? 看是不是對方沒有上傳到系統 導致你查詢不了??
上傳什么系統
你好 開票系統開了發票后會有一個上傳 到時會到稅務系統去? 。 你們? ?上傳了24小時后才能到 勾選平臺的?