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老師,我收到一張11月開的進項發票,現在要開始申報11月增值稅了,但是在認證時候沒有11月的發票,這是為什么,是因為對方沒有申報嗎?

2020-12-02 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-02 17:34

你好? ? ? ?你檢查下發票內容信息 是否開錯 。還有? 問下銷售方開對方是不是作廢了 ?? ?

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快賬用戶4575 追問 2020-12-02 17:36

好像沒錯,但是不是一張,11月的都沒有

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齊紅老師 解答 2020-12-02 17:39

你好? 沒有錯的話 現在都12月了 不可能查詢不了的。? ? ? 不是對方沒有申報。? 看是不是對方沒有上傳到系統 導致你查詢不了??

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快賬用戶4575 追問 2020-12-02 17:40

上傳什么系統

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齊紅老師 解答 2020-12-02 17:42

你好 開票系統開了發票后會有一個上傳 到時會到稅務系統去? 。 你們? ?上傳了24小時后才能到 勾選平臺的?

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你好? ? ? ?你檢查下發票內容信息 是否開錯 。還有? 問下銷售方開對方是不是作廢了 ?? ?
2020-12-02
你好 這是11月的稅款? ?在報11月稅時體現出來??
2020-12-07
你好,現在需要先開紅字信息申請,然后才能開負數發票不能作廢
2023-12-11
你好,會顯示11月份的留底稅額的
2020-12-09
您好,要賬務處理,申報11月份增值稅時也是以紅字信息表的日期所屬月為準的,我們的賬和申報保持一致,現在催對方開紅票,拿到紅票放在11月份憑證后面作為附件
2023-12-07
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