你好!借:管理費用-辦公費 貸:現金等 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:管理費用-辦公費 抵用的時候,再結轉就好
稅控服務費入管理費用,當期沒有抵用,期末不是會結轉掉嗎?以后想要抵用怎么辦,也不知道多少呀
年末結轉時發現本年利潤與報表中的凈利潤不一致,檢查后發現差異是抵扣的稅盤280,這個要怎么調整? 購買時 借管理費用 貸現金 抵扣 借應交稅費-減免稅額 借管理費用(負數) 做賬軟件上當期本年利潤多了280
稅控盤技術服務費可以跨月抵扣嗎?前期已做借 管理費用 貸 銀行催款了 當期管理費用已做結轉 無余額 現在想把技術服務費全額抵扣 怎么做會計分錄
老師您好,我公司就叫a公司有股東李和上市公司股東,其中股東李出資490萬元。b公司有股東李和股東王,股東李持股90%?,F在a公司收購b公司的固定資產評估10萬元,無形資產評估700萬元,a跟b在股份上沒有任何關系。a公司打款給b公司,股東李從b公司提款出來,然后以投資款打給a公司。因為a公司需要給b公司打錢,b公司需要給a公司開票,b公司開票就涉及要繳納企業所得稅和增值稅以及附加了,還有別的處理方式嗎?
公司剛成立沒多久,公戶沒有錢,老板微信轉賬三千元,用來購買辦公用品等,這些費用能走管理費用嗎?能用來登記現金日記賬嗎?購買的東西有的沒有發票
老師,開發票時候電子稅務局顯示未查詢到購買方信息,是否繼續開票,這樣是不是暫時不能給這家公司開發票
填資產負債表,本年的數是填在期初數里面還是填在期末數這一列
老師我們充裝的混合氣體有80%的氬氣和20%的二氧化碳混合。 而氬氣原材料還充裝普通氬氣和高純氬氣, 二氧化碳也是充裝普通的二氧化碳和高純二氧化碳。 核算成本的時候,混合氣體的原材料要怎么領用?在產成品有普通氣體、高純氣體和混合氣體都有生產的情況下
如果某企業生產甲產品的單價為20元,銷售量為10000件,單位變動成本為12元,本期發生固定成本總額為20000元,先進的銷售利潤率為35%。該企業期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預測該企業的保本點:(2)預測實現目標利潤時的單位變動成本的降低額;(3)預測該企業完全成本法下的保本量。
公司發工資,工人有生產組打包組按組發工資到時候分這樣可以嗎?
建筑公司技術合同可以轉包嗎?
老師,三年前有一家企業我們開了發票,但是錢沒有轉給我們,一直掛在應收,這個怎么清賬呀
事業單位的企業所得稅年報,財政補助收入會自動提取到營業收入,那剩下要怎么填
那就是先不要結轉是嗎?那如果一直都用上不呢,一年內都用不上呢
您好,那等到用 的時候,再結轉
那要是最后都用不上呢,而且很多都是自動結轉
那就不選擇抵扣了呢
那就直接結轉損益就好了是嗎
是的呢,是這樣的呢
好的。。。如果一般納稅人因為開的是免稅的普票,所以進項稅額一直用不上,那應該怎么處理
您好,選擇不抵扣即可的
那賬務處理應該怎么做呢
借:管理費用-辦公費 貸:現金/銀行
不是,我是說一般東西的進項稅額,不是稅控服務費
您好,當普票一樣入賬。
直接普票入賬以后要是又需要用上進項呢
免稅項目的進項稅是不可以抵扣的呢
我知道,我是想說以后沒這個優惠
您好,以后沒有優惠了的時候,不免稅的發票自然是入進項稅來入賬抵扣
所以我的意思是說。為了避免這個進項以后有用到,我應該怎么做賬
您好,在入賬的時候,就判斷是否抵扣,抵扣則入賬進項,不抵扣則按照普票抵扣