你要讓對方紅沖,然后重新開正確的發票給你的
紅字發票怎么開,我們屬于銷售方,10月份有一張發票開戶行及賬號錯誤,在系統中我沒有點作廢,又重新開了一張正確的,然后到11月我發現沒有把錯誤的那張發票作廢,現在要怎么處理
我們收到進項票金額錯誤退給銷售方,對方沒有作廢也沒有紅沖,我們也沒有認證,現在怎么處理
對方開錯專票,好幾個月了也沒有紅沖,發票也在他們自己手里,我們每次認證的時候都會看到,馬上就要跨年了,我們怎么處理?聯系對方紅沖,對方也不弄。
去年的發票,稅號錯誤,發票金額沒錯,對方沒有給我們沖紅的發票。改怎么處理
我們給對方開的專票,12月開的,對方也沒有認證,現在要作廢紅沖,是我們這邊弄嗎
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業生產布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
正確的發票開過給我們了也認證了,只是他這個錯誤發票沒有處理,對我們可有影響
你們沒有認證,對你們沒有影響的
好謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好