您好,可以沖紅處理。作廢一般當月發生開票方未抄報稅,受票方未抵扣,收回全部聯次。
收到對方上月開出的專票,我這邊未認證,現在需要退給對方沖紅,需要怎么操作
我們收到進項票金額錯誤退給銷售方,對方沒有作廢也沒有紅沖,我們也沒有認證,現在怎么處理
老師,我們開給客戶的專票客戶已經認證抵扣了,客戶說要沖紅重開,對方給我們開作廢信息表,需要把專票也退回給我們嗎?
對方開錯專票,好幾個月了也沒有紅沖,發票也在他們自己手里,我們每次認證的時候都會看到,馬上就要跨年了,我們怎么處理?聯系對方紅沖,對方也不弄。
老師??我們開給對方的發票,說還沒有認證的現在要作廢,重開,是我們自己要做紅字發票申請嗎,怎么能查到對方有沒有做認證抵扣呢
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我們已經跨月了這個怎么處理老師
你好,在開票系統找負數發票沖紅上月開票金額。
是不是還要填寫那個紅字發票信息表
您好,要這樣的。要開具的。