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老師,發放工資時,應付職工薪酬_工資是減掉社保和公積金之后的數,貸方沒有其他應付款-社保和公積金,請問需要調賬嗎

2020-12-01 08:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-01 08:04

發放工工資 借:應付職工薪酬-減掉社保和公積金之后的數 貸:銀行存款 這個分錄是正確的,不需要調整的

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快賬用戶5726 追問 2020-12-01 08:12

但是貸方科目沒有其他應付款,在下月繳納社保和公積金的時候,借方是有其它應付款社保和公積金的,

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齊紅老師 解答 2020-12-01 08:12

您好,完整的含有社保公積金個稅的工資分錄 一、每月計提工資: 借:管理費用-工資 ?   研發費用-工資   銷售費用-工資   生產成本-基本生產成本-人工   貸:應付職工薪酬-工資 二、每月計提社保(一般情況下,社保中的每一項應按明細進一步細化): 借:管理費用-社保   研發費用-社保   銷售費用-社保   生產成本-基本生產成本-社保   貸:應付職工薪酬-社保 三、每月計提公積金: 借:管理費用-公積金   研發費用-公積金   銷售費用-公積金   生產成本-基本生產成本-公積金   貸:應付職工薪酬-公積金 四、每月計提個稅: 借:其他應收款-個稅   貸:應交稅費-應交個人所得稅 發放工資繳納社保等 五、發放工資時: 借:應付職工薪酬-工資   貸:銀行存款     其他應收款-社保     其他應收款-公積金     其他應收款-個稅 六、繳納社保時: 借:應付職工薪酬-社保   其他應收款-社保   貸:銀行存款 七、繳納公積金時: 借:應付職工薪酬-公積金   其他應收款-公積金   貸:銀行存款 八、繳納個稅時: 借:應交稅費-應交個人所得稅   貸:銀行存款

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快賬用戶5726 追問 2020-12-01 14:14

老師,之前的賬,發工資時,借:應付職工薪酬-工資(不包括社保和公積金)貸:銀行存款 其他應付款-個稅,繳納社保時,借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 貸:銀行存款

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快賬用戶5726 追問 2020-12-01 14:14

需要調賬嗎?老師

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齊紅老師 解答 2020-12-01 14:15

個稅是通過應交稅費-應交個人所得稅來核算

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快賬用戶5726 追問 2020-12-01 15:02

對對 對 是這樣

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快賬用戶5726 追問 2020-12-01 15:02

需要調賬 嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-01 15:03

您好,以前的可以不管了,以后改正就好

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快賬用戶5726 追問 2020-12-01 15:04

好的 謝謝您

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齊紅老師 解答 2020-12-01 15:05

不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。

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發放工工資 借:應付職工薪酬-減掉社保和公積金之后的數 貸:銀行存款 這個分錄是正確的,不需要調整的
2020-12-01
你好,計提社保公積金的不對 借管理費用社保公積金, 貸應付職工薪酬社保公積金。
2024-08-13
你好,你的描述提到有個稅,而分錄里面沒有涉及個人所得稅啊。
2023-04-02
你好。其他應收款或其他應付款固定用其中一個就可以了
2021-08-09
你好你的計提和發放分錄是對的
2024-08-08
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