你好,可以的。稅率是適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。
企業是小規模納稅人,現轉讓一批舊家具給對方,對方要我們開票,請問我們可以開家具發票嗎?稅率是多少?
請問老師,對方是小規模納稅人,給我們開具了稅率是1%的專用發票,這是可以的吧?
老師你好!請問我們公司是小規模,對方是一般納稅人,對方開給我們的普票,現在要給折讓,讓我們申請紅字發票給他們開紅字發票給我們,可以這樣嗎
老師你好,我們是小規模納稅人購貨對方給我們開具的是增值稅專票,我們可以入賬嗎,還是需要退回讓對方開普票
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個點,那就承擔5458.31元稅,現在我們要支付給合作公司錢,對方是小規模可以開專票,稅點是3個點,請問我們需要開具給對方多少錢?讓對方給我們開具多少錢的發票?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那我按1%開票還享受季度30萬以內免增值稅的優惠嗎?這個開具需要稅務備案嗎?
這個是不算在那個30萬元的額度里面的,不需要備案的
那請問下我在增值稅申報時是填寫在主表哪里呢?
你好,這個忘記了,不好意思啊
好像沒有地方可以填誒
你好,我記得是填寫在銷售使用過的應稅固定資產不含稅銷售額那邊的